你好 報表是自己填寫銷售額 申報
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
已經(jīng)上報匯總發(fā)票數(shù)據(jù),為什么在電子稅務(wù)局上銷項稅額提取不出來呢?已經(jīng)試過好多次了,可以手動填寫嗎
你好,老師請問,這個清卡是什么意思,和反寫監(jiān)控就是一樣的意思是不,然后這個為什么要清卡,不清卡會有什么不好的后果,第一步,上傳,我知道就是稅控盤或者UK的已經(jīng)開出發(fā)票的信息自動上傳到電子稅務(wù)局端的銷項稅額,第二步,去電子稅務(wù)局申報,第三步去清卡,為啥不直接上傳匯總和清卡同時進行,這個是為什么,清卡不做這一步會怎樣,為什么一定要清卡
電子稅務(wù)局里面申請的紅字信息表,廠家開完負(fù)數(shù)發(fā)票隨后作廢了,那我這張紅字信息表可以撤銷嗎?稅控盤已經(jīng)注銷。如果不能,那次月報稅的時候可以手動調(diào)整數(shù)據(jù)嗎?一現(xiàn)在有什么解決辦法嗎
老師好,11月份屬期的進項發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經(jīng)申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯了,是不是相當(dāng)于沒有抵扣進項,稅務(wù)局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
公司購買的資產(chǎn),沒有發(fā)票,每月的折舊費是不是不能稅前扣除???
計提工資是計提實發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
就正常的增值稅申報表,以前都能提取
系統(tǒng)的問題,那就只有手工填報了?;蛘撸瑩Q個瀏覽器試試