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老師,新接手的公司,賬上的銀行存款數(shù)據(jù)和實(shí)際的余額不一致,也沒辦法查找,之前已經(jīng)按照賬上的錄入期初數(shù)了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?

2022-04-10 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-10 16:06

差異調(diào)整法人的往來就是了。掛其他應(yīng)收或者應(yīng)付

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快賬用戶3064 追問 2022-04-10 16:13

老師,金額不多的話用庫存現(xiàn)金調(diào)平可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-10 16:15

不行的哈,那樣出納的現(xiàn)金賬對不上

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快賬用戶3064 追問 2022-04-10 16:31

沒有專門的出納現(xiàn)金管理,現(xiàn)金余額多點(diǎn)少點(diǎn)沒關(guān)系的可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-10 16:35

額嗯,可以的自己調(diào)了就行了

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