你好 如果個(gè)人處理的方法 可以參考下 1要是下自己工資條 看下社??鄢痤~有沒(méi)有 2匯算清繳下看下實(shí)際繳納情況看是否可以退稅 3要是對(duì)方完全不解釋 也以后沒(méi)有業(yè)務(wù)交集 可以12366或個(gè)稅APP申訴 一般稅局會(huì)要求他們聯(lián)系您處理的
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票了 我們要給一般納稅人開(kāi)建筑服務(wù).勞務(wù)費(fèi) 我們是四川 這個(gè)工程地點(diǎn)是在重慶 也超過(guò)了30萬(wàn)元 我們需要開(kāi)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款 是嗎 預(yù)繳的時(shí)候也只是預(yù)繳一個(gè)點(diǎn)的 還有就是 我2月份還沒(méi)有領(lǐng)票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購(gòu)買的發(fā)票和需要增量的合計(jì)了 對(duì)嗎 還是需要把票開(kāi)完了才增量呢
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票及繳稅問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬(wàn)金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬(wàn)5,留在賬上,打給個(gè)人7萬(wàn)5,我不明白的是,這樣的話個(gè)人只收到了7萬(wàn)5,怎么開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票給公司呢? 而如果只開(kāi)7萬(wàn)5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬(wàn)5來(lái)算稅費(fèi)那就是1萬(wàn)7了? 那如果10萬(wàn)含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
去年7月份上班11月份中旬就回老家了,個(gè)人所得稅APP上顯示只繳納了140元個(gè)稅,但是這四個(gè)月勞務(wù)公司卻預(yù)扣了我900元,我找到勞務(wù)公司,勞務(wù)公司一直不明不白的回答問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)我該怎么抓住重點(diǎn)問(wèn)她,
您好,老師,我咨詢個(gè)問(wèn)題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個(gè)配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒(méi)有做進(jìn)來(lái),現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來(lái),我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本,貸方就是掛一個(gè)人,那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個(gè)業(yè)務(wù),我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來(lái)的工資表我又該怎么充呢,假如說(shuō)后面就發(fā)生80萬(wàn)的人工費(fèi),那剩下的20萬(wàn)怎么辦,
不入賬的費(fèi)用票,走的公戶,怎么做憑證
農(nóng)民個(gè)人可以找稅務(wù)代開(kāi)自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是對(duì)于農(nóng)民只能開(kāi)收購(gòu)票?
這一題將購(gòu)進(jìn)的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計(jì)扣除1%嗎
老師,進(jìn)口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費(fèi),這個(gè)該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥,再銷售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)機(jī)具,再銷售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開(kāi)普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)出口后,我收到報(bào)關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開(kāi)票普通發(fā)票0稅率,然次月時(shí):勾選出口退稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、申報(bào)增值稅報(bào)表、申報(bào)出口退稅表、然后收到匯時(shí)就可以申請(qǐng)出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥,再銷售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計(jì)算中,進(jìn)料加工產(chǎn)生的當(dāng)期不得免征和抵扣稅額為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 進(jìn)料加工是保稅的,計(jì)入的時(shí)候本來(lái)就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅計(jì)算中還把他對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?實(shí)在是理解不了,還請(qǐng)老師指教
方法不只上面的 上面是我個(gè)人想到方法可能不是全面的 僅供您參考?