同學您好,聯(lián)系專管員可以退回稅務局
老師,下午好,我想問一下,我公司收到一張發(fā)票是94975元的專票,我公司的財務全部已經(jīng)抵扣了該張發(fā)票的增值稅,實際上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出來的2100元的增值稅已經(jīng)抵扣了,請問這個是怎樣處理???
老師,您好!請問一下,我們公司進了500多萬的一個設備,對方開了專票,抵扣聯(lián)給到我們了,我們是跟另一家公司做融資租賃,發(fā)票就壓在那個公司,我們怎么做賬呢?還有這個專票可以可以現(xiàn)在做抵扣?謝謝!
老師,公司準備注銷,現(xiàn)在就剩下加油卡沒有處理完了,有發(fā)票未回,還有余款沒用完,這些怎么處理好呢?
老師,請問一下,就是抵扣發(fā)票還剩,但是公司卻準備注銷了,那剩下的發(fā)票怎么做財務處理?謝謝
老師好,公司準備注銷,剩下的增值稅專用發(fā)票過期了,不能抵扣了,請問怎么做賬處理
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那就是我做帳就只要做抵扣過的發(fā)票就行了是吧?未抵扣的不管它?聯(lián)系退回就行了?
誤解您的意思,抵扣發(fā)票收回來的不需退,全部認證抵扣,抵不完的符合條件的可以申請退稅的