月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,進(jìn)項大于銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好,請問年末(進(jìn)銷)大于(銷項),需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如需要應(yīng)該怎么做?
老師好,銷項大于進(jìn)項需要做會計處理嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
那為什么這樣做出來報表的數(shù)據(jù)不對?請老師幫忙看看分錄,謝謝
支付增值稅是借方應(yīng)交稅金–未交增值稅
可是報表顯示還是不對,導(dǎo)致其他流動資產(chǎn)科目有數(shù)據(jù),不知問題在哪里
不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅試試
多交的稅金貨物留抵的,報表自動顯示在其他流動資產(chǎn)那里,能調(diào)回應(yīng)交稅費那里嗎?
可以手動調(diào)整,這就是重分類了