你好 借:應(yīng)收賬款-XX公司/項(xiàng)目 貸:工程結(jié)算收入-XX公司/項(xiàng)目 應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅,
老師您好,建筑行業(yè)一般納稅人。我公司有掛靠的,從我公司開出發(fā)票,沒回工程款到我們公司賬,甲方直接用這錢發(fā)農(nóng)民工工資了,我們?cè)趺醋龇咒?,需要?bào)個(gè)稅嗎?謝謝
公司20、21年都沒交房租也沒有做賬。今年房東可以開專用發(fā)票,就把這三年房租一起開進(jìn)去。收到發(fā)票付款后如何做會(huì)計(jì)分錄。(一般納稅人、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
您好:一般納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,屬于建筑業(yè),給客戶開出工程款普通發(fā)票,款沒收到,分錄如何做。謝謝
老師好我公司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可不可以甲方付款我們開票,不按照工程結(jié)算進(jìn)度做無票收入,謝謝老師
老師,請(qǐng)問下一般納稅人,做建筑裝修工程的,就是以前開了發(fā)票沒有給款的,應(yīng)付賬款一直掛賬,公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)掛賬怎么處理好呢?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
該公司收到機(jī)械租賃的專票,分錄如何做
借:其他業(yè)務(wù)成本/工程施工 增值稅 貸:銀行存款