你好;? ? 按進(jìn)度來(lái)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本哈;? 避免造成收入和成本不配比的??

你好!老師!我是建筑勞務(wù)公司,本月只有發(fā)放工資,沒(méi)有收入怎么處理,我都是按開(kāi)票確認(rèn)收入,沒(méi)法按進(jìn)度確認(rèn)。工程馬上交工,建筑行業(yè),工程交工,工程款結(jié)不清,交工以后1-2年才可能結(jié)清。我能交工以后甲方給款,再開(kāi)票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)交工以前成本嗎?請(qǐng)指教
老師,,我們有一家一般納稅人建筑公司,我們是有勞務(wù)資質(zhì)的,有個(gè)純勞務(wù)的工程想接,這個(gè)算不算清包工呀,可以按3%的專(zhuān)票開(kāi)票給別人呀?只是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師好我公司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可不可以甲方付款我們開(kāi)票,不按照工程結(jié)算進(jìn)度做無(wú)票收入,謝謝老師
老師,我們是建筑業(yè)公司,使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我都是按照開(kāi)票金額計(jì)入收入,成本核算就是設(shè)置工程施工-人材機(jī)直接間接費(fèi),期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有工程結(jié)算科目,我這樣做可以嗎
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開(kāi)票確認(rèn)收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時(shí)候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計(jì)算收入嗎?我們這個(gè)都是按照開(kāi)票確認(rèn)收入的(會(huì)計(jì)和稅法報(bào)的都一致)
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


老師如果按收款開(kāi)票有什么問(wèn)題嗎,這符合收付實(shí)現(xiàn)制
你好;? ?這樣可能造成 你的開(kāi)票金額大; 成本 可能 少或者是多的情況? ?
老師我們是勞務(wù)公司,成本就是人工費(fèi),甲方給錢(qián)我們就開(kāi)票,如果按進(jìn)度確認(rèn)成本計(jì)提人工費(fèi)如果在第2年匯算清繳前甲方不付款,人工費(fèi)需要調(diào)增,金額有幾百萬(wàn)怎么辦
你好;? 你人工部分成本? 沒(méi)有真實(shí)發(fā)生嗎 ???
發(fā)生了,如果按進(jìn)度做無(wú)票收入計(jì)提人工費(fèi),計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目,匯算清繳前甲方?jīng)]給錢(qián),那不是要調(diào)增嗎
你好;? 不給錢(qián); 你真實(shí)發(fā)生了成本的;正常做賬; 匯算沒(méi)有合理票據(jù)或者是沒(méi)有支付 才是調(diào)整 、對(duì)的?
調(diào)增不是要25%交所得稅嗎那誰(shuí)交的起
調(diào)增的話;不符合小微就是按25%? ?
老師不按照進(jìn)度計(jì)提人工費(fèi)按收款開(kāi)票行嗎
你好; 你這樣不符合要求的; 這樣不對(duì)的??