本月數(shù)你填寫后,本年會(huì)自動(dòng)累計(jì)
老師你好,增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表,一般納稅人的話他這個(gè)主要的看似本頁(yè)數(shù)和本年累計(jì)數(shù)的這些里面數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算的?
一般納稅人報(bào)稅中,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)是含稅價(jià)格呢還是不含稅價(jià)格呢
老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù),我在報(bào)增值稅附表4,里面一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,本期發(fā)生額的數(shù)是怎么算的啊
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是什么?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的?應(yīng)該怎么填?
老師好!小公司就老板一個(gè)人,沒有交社保,9.1號(hào)新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候,之前公允變動(dòng)也按照當(dāng)時(shí)的匯率變動(dòng)調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
老師你好,他這些數(shù)字是稅務(wù)局系統(tǒng)直接出來(lái)的,我這個(gè)25欄的話是不是我一直沒有交的稅是增值稅這個(gè)錢我沒有交顯示這里嗎?
你們有留抵稅,不用繳稅
我留底的這些他也抵扣完了,但是期末未繳稅額10,829.48呢,這個(gè)是我的增值稅,一直以來(lái)沒有交的增值稅,這個(gè)數(shù)據(jù)在這里對(duì)嗎?
對(duì)的,那需要繳納的
老師你好,這個(gè)表是不是以前沒有交的增值稅,全部的總數(shù)出現(xiàn)在這里呢,城市建設(shè)稅沒有加在一起,
這個(gè)只是指增值稅同學(xué)
老師你好,這個(gè)就意思是說25欄的就是我的增值稅沒有交,有數(shù)字嗎?不是這個(gè)月的增值稅吧?
可以這樣理解,同學(xué)
意思是說我之前的增值稅都沒有交的話,他會(huì)出現(xiàn)這個(gè)增值稅在本月數(shù),這個(gè)顯示我沒有交的增值稅了,老師你好,有些呢對(duì)得上有些是對(duì)不上,那該怎么辦?
同學(xué)你不可能這么長(zhǎng)時(shí)間沒有交增值稅的,稅務(wù)局也不允許的
老師你好,他這里顯示就是延期繳款,10月25號(hào)才叫我交,有些八月十五那些9月20,這個(gè)月的話呢,3月23號(hào)國(guó)家又退稅回來(lái)了,延期6個(gè)月再繳款了
那就是延期繳款的政策了,以前增值稅累計(jì)的
好的,謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快