本月數(shù)你填寫(xiě)后,本年會(huì)自動(dòng)累計(jì)
老師你好,增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表,一般納稅人的話他這個(gè)主要的看似本頁(yè)數(shù)和本年累計(jì)數(shù)的這些里面數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算的?
一般納稅人報(bào)稅中,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)是含稅價(jià)格呢還是不含稅價(jià)格呢
老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù),我在報(bào)增值稅附表4,里面一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,本期發(fā)生額的數(shù)是怎么算的啊
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是什么?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的?應(yīng)該怎么填?
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書(shū)不?
你好 請(qǐng)問(wèn)一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)呢
老師你好,他這些數(shù)字是稅務(wù)局系統(tǒng)直接出來(lái)的,我這個(gè)25欄的話是不是我一直沒(méi)有交的稅是增值稅這個(gè)錢(qián)我沒(méi)有交顯示這里嗎?
你們有留抵稅,不用繳稅
我留底的這些他也抵扣完了,但是期末未繳稅額10,829.48呢,這個(gè)是我的增值稅,一直以來(lái)沒(méi)有交的增值稅,這個(gè)數(shù)據(jù)在這里對(duì)嗎?
對(duì)的,那需要繳納的
老師你好,這個(gè)表是不是以前沒(méi)有交的增值稅,全部的總數(shù)出現(xiàn)在這里呢,城市建設(shè)稅沒(méi)有加在一起,
這個(gè)只是指增值稅同學(xué)
老師你好,這個(gè)就意思是說(shuō)25欄的就是我的增值稅沒(méi)有交,有數(shù)字嗎?不是這個(gè)月的增值稅吧?
可以這樣理解,同學(xué)
意思是說(shuō)我之前的增值稅都沒(méi)有交的話,他會(huì)出現(xiàn)這個(gè)增值稅在本月數(shù),這個(gè)顯示我沒(méi)有交的增值稅了,老師你好,有些呢對(duì)得上有些是對(duì)不上,那該怎么辦?
同學(xué)你不可能這么長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有交增值稅的,稅務(wù)局也不允許的
老師你好,他這里顯示就是延期繳款,10月25號(hào)才叫我交,有些八月十五那些9月20,這個(gè)月的話呢,3月23號(hào)國(guó)家又退稅回來(lái)了,延期6個(gè)月再繳款了
那就是延期繳款的政策了,以前增值稅累計(jì)的
好的,謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快