忽略提示,然后提交申報就行。
老師好,公司2季度所得稅申報利潤總額17萬,申報系統(tǒng)8欄顯示迡補虧損10萬,這樣申報系統(tǒng)9欄實際利潤總額數(shù)據(jù)變了,不和利潤表利潤總額數(shù)據(jù)相符,請問不相符有沒有關(guān)系,對以后利潤總額申報所得稅時有沒有影響?迡補虧損用做分錄嗎?
凈利潤按年度企業(yè)所得稅納稅申報表A類中的利潤總額減去實際應(yīng)納所得稅額嗎?還是減去本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額這一欄目的值?
利潤總額為200萬,不征稅收入為300萬,實際利潤為-100萬。這樣填寫所得稅申報表實際利潤就是負(fù)數(shù),可以嗎?
分支機構(gòu)所得稅預(yù)繳表的實際利潤額與利潤總額之間不符,就是利潤總額是負(fù)數(shù),實際利潤額是0,申報不成功,這個怎么辦?
老師好!我去年第一季度企業(yè)所得稅報表,利潤總額實際是虧84萬,填錯行了,填到下一行了,造成利潤總額為0,結(jié)果現(xiàn)在稅局說有疑點,說與我的財務(wù)報表不符,要求我把財務(wù)報表里的利潤總額改成0.,但利潤改成0后,不知資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字應(yīng)該怎么改了
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
忽略申報不成功
這是錯誤截圖
這個實際利潤應(yīng)該等于你的那個負(fù)數(shù)的利潤總額,你看一下能填寫嗎?應(yīng)該是自動的才對。
是的。填寫不了。這是分公司的表。 什么數(shù)也填寫不了。但是申報不成功
你有企業(yè)所得稅這個稅種認(rèn)定嗎?