是的,可以那么操作的哈,也可以是原分錄負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師沖管理費(fèi)用的是不是用貸方負(fù)數(shù)表示?
專用發(fā)票金額錄入錯(cuò)誤 這個(gè)月把沖原來(lái)的憑證 是不是紅字做了還要做一張?jiān)瓉?lái)的錯(cuò)誤數(shù)字的 再做正確金額的 借:—— 紅字 貸:———紅字 借:———一樣金額黑 貸:———一樣金額黑 借:———更正金額黑 貸:———更正金額黑
老師,請(qǐng)問(wèn),紅沖是不是把借貸方反過(guò)來(lái),金額用正數(shù)表示
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)付賬款貸方余額,正數(shù)和負(fù)數(shù)分別表示的是?。。 應(yīng)收賬款借方余額,正數(shù)和負(fù)數(shù)分別表示的是?。。
老師,原材料在借方負(fù)數(shù)和在貸方正數(shù)是不是一樣的,如果跨月了,我反結(jié)賬,把貸方正數(shù)改成借方負(fù)數(shù),科目余額表有沒(méi)有影響
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報(bào)消費(fèi)稅,填表說(shuō)明第六點(diǎn)不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報(bào)內(nèi)銷部門就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤(rùn)102萬(wàn),我們有個(gè)版權(quán)費(fèi)用一直在溝通中,可以預(yù)估費(fèi)用嗎要不要交稅,應(yīng)該怎么辦
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下股東之前實(shí)繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉(zhuǎn)讓了,這個(gè)實(shí)繳資金的時(shí)間應(yīng)該選之前股東實(shí)繳的時(shí)間還是轉(zhuǎn)讓時(shí)間呢
能不能一個(gè)老師回答我的問(wèn)題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問(wèn)一下銀行給企業(yè)結(jié)息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢下,我在電子稅務(wù)局開(kāi)票頁(yè)面看目前的總額度是540萬(wàn) 我們公司原來(lái)額度是25萬(wàn),然后每個(gè)月斷斷續(xù)續(xù)申請(qǐng)的臨時(shí)額度 老板剛問(wèn)我下個(gè)月開(kāi)票額度是多少,是回答老板目前的臨時(shí)額度540萬(wàn)嗎?還是從哪里查詢下?
老師我們職工福利費(fèi),按工資的8%計(jì)提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方不提供發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)最后法院的審判書(shū)能當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù),一直在報(bào)稅2個(gè)人的工資,稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō),沒(méi)有交社保也沒(méi)有工資流水,讓我把幾年前的個(gè)稅申報(bào)表都改成0,也沒(méi)有影響稅,需要這么做嗎?
老師,我1月份做錯(cuò)了一個(gè)數(shù)據(jù),2月份就把那個(gè)數(shù)據(jù)紅沖了,借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,為什么我1月跟2月份的年數(shù)數(shù)據(jù)的總額對(duì)不上了呀怎么不平了呢?
老師,你看下,這個(gè)2月份的報(bào)表最后的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)對(duì)不上
使用負(fù)數(shù)沖銷吧,可能取數(shù)公式出了問(wèn)題
老師,負(fù)數(shù)沖銷也是一樣的,不平啊
而且我沖的是應(yīng)付賬款,數(shù)據(jù)怎么會(huì)跑到預(yù)付賬款哪里去呢
那就自行檢查你的取數(shù)公式是否有問(wèn)題。