同學你好,這個如果是留作以后期間再抵,不用轉到成本費用。如果是直接不抵扣的,需要結轉到成本費用
老師,我按多少去結轉成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結轉成本,但是前會計的 購進的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結轉本月成本是621626.37不懂怎么結轉的 要是像我那樣,當期抵扣了多少,就結轉多少成本,這樣對不對。
老師您好!當月不抵扣的進項成本票,要結轉成本嗎?
當月開出的項目發(fā)票,當月必須結轉成本嗎?比如A項目開了100萬,但是當月沒有進項發(fā)票抵進來,那當月 怎么結轉成本呢?可以暫估一個比例,然后結轉掉嗎?
你好,老師。當月成本發(fā)票進項做了待認證,但是沒有結轉成本可以嗎?成本等到認證的時候在結轉
老師好!建筑業(yè)購進成本發(fā)票當月未結算收入進項不抵扣走什么科目?
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應交稅費的填列方式,
老師,是留以后期抵扣的,不用結轉到成本的話,要先入庫嗎?還是不做不做任何處理?
比如你是購進的原材料,取得了專票,按照發(fā)票聯(lián),借原材料? 借應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)? 貸銀行存款/應付賬款,等到你抵扣勾選的時候,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)? 貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
嗯嗯 明白。也就是說抵扣時才結轉原材料是嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:原材料/庫存商品
不是抵扣時才結轉成本,是你當月有收入時,就要結轉成本,和你抵不抵扣沒關系
老師,我是說當月有銷項時,進項抵扣勾選的那部分才結轉成本 ,剩余未抵扣勾選的進項票不需要結轉成本。我這樣理解對嗎?我們是貿(mào)易公司的 ,進一批貨要賣兩三個月的呢。
說了啊,結轉成本和你抵沒抵扣沒關系,抵扣是關系增值稅,結轉成本是關系企業(yè)所得稅。舉個例子,當月出售了成本價為20元的商品,那么當月就要結轉成本20,20對應的進項稅額可以本月抵扣,也可以以后期間抵扣
哎呀呀,,我弄反了。多謝老師。
一般都是有銷項了才抵扣,那抵扣勾選的進項不一定是這批的進項票也可以對吧?
沒有銷項也可以抵扣,作為報表上的留抵稅。一般是為了稅負率,會把多余的不抵扣,留作以后再抵扣。
抵扣勾選的進項,沒有要求是這批對應的進項。