同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)行按照預(yù)計(jì)毛利率預(yù)繳企業(yè)所得稅,按照工程項(xiàng)目的屬性不同,預(yù)繳的毛利率不同。 預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25% 這個(gè)預(yù)售收入是含稅的,還是不含稅的 還有稅金是可以扣除所有的稅金嗎,包括預(yù)繳增值稅,預(yù)繳土地增值稅
老師 請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè)預(yù)繳增值稅稅額還是3%嗎?我記得有優(yōu)惠政策說(shuō)的是增值稅按照3%預(yù)繳的企業(yè)減按1%預(yù)繳,按照1%預(yù)繳的企業(yè)免預(yù)繳,是這樣的嗎?
老師 我們是房開(kāi)企業(yè) 我們預(yù)繳增值稅可以按照客戶所有款都收取后才一起申請(qǐng)預(yù)繳增值稅嗎?老板喊這樣做
老師 請(qǐng)問(wèn)我們房開(kāi)企業(yè)一般納稅人一般計(jì)稅方法還是按照3%預(yù)繳增值稅嗎?有沒(méi)有優(yōu)惠政策呢?我記得有出臺(tái)增值稅預(yù)繳優(yōu)惠政策的
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)外地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅是按照不含稅金額繳的嗎?
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專(zhuān)票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開(kāi)普票,那怎么才能夠開(kāi)專(zhuān)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)做賬分錄
老師,我們開(kāi)重復(fù)發(fā)票12萬(wàn),結(jié)果對(duì)方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒(méi)有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒(méi)做!
老師,請(qǐng)問(wèn)如果高企要轉(zhuǎn)讓?zhuān)枰峁┦裁磮?bào)表?
老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額4萬(wàn),這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對(duì)嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬(wàn)。當(dāng)時(shí)這個(gè)工程做了差這點(diǎn)沒(méi)做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個(gè)掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開(kāi)發(fā)商是不是應(yīng)該按市場(chǎng)同類(lèi)房屋價(jià)格給回遷戶開(kāi)發(fā)票呢?還是說(shuō)回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實(shí)收資本是用收據(jù)寫(xiě)的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫(xiě)?因?yàn)槭宅F(xiàn)金稅局不認(rèn)
我們是房開(kāi)企業(yè)哦,也可以這樣嗎?
同學(xué)你好 應(yīng)該預(yù)交的都要預(yù)繳
老師請(qǐng)你以后不要回答我的問(wèn)題 我叫向麗
同學(xué)你好 一般納稅人預(yù)繳沒(méi)有減免
那你為什么開(kāi)始說(shuō)是那樣的 真的搞笑哦 你不用解釋了 我喜歡你的解答 很容易誤導(dǎo)人
同學(xué)你好 你沒(méi)說(shuō)是小規(guī)模還是一般納稅人哦
請(qǐng)你不要回答我了
同學(xué)你好 好的 你給我回復(fù)我這里就顯示 必須要清理才可以