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有文件里說,只要在匯算清繳前上一年度的發(fā)票過來都可以稅前扣除,那我想問一下,如果過了匯算清繳時(shí)間,我上一年度的發(fā)票過來,是不是本年度可以通過以前年度損益調(diào)整入賬,再去直接修改匯算清繳報(bào)表呢

2022-04-08 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 09:38

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 09:48

那匯算清繳前來的發(fā)票,怎么入賬,是去上年度賬務(wù)里直接入賬,還是也是在今年度賬務(wù)里用以前年度損益科目入賬,然后等到匯算清繳的時(shí)候直接納稅調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-04-08 09:51

你好,紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2022-04-08 09:51

匯算清交直接抵扣就可以的,按發(fā)票的抵扣,如果發(fā)票的比暫估的少,需要調(diào)整,如果是一樣的,不用調(diào)整。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 09:56

意思是那些費(fèi)用是在上年度暫估了的,如果匯算清繳前發(fā)票來了,就直接抵扣,還有其他賬務(wù)處理方式嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 09:57

你好,對(duì)的是的。 暫估和發(fā)票的一樣,可以把發(fā)票放到后面,記賬憑證后面暫估的記賬憑證后。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 09:59

就是把發(fā)票放到暫估憑證的后面,是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:00

是的是的是的是的是的。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 10:26

那本年度沖紅分錄怎么做,以及怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的具體會(huì)計(jì)分錄是什么,麻煩編制清楚

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:31

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)是這么做的, 發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 10:36

就只有這種賬務(wù)處理方式嗎,有其他的嗎,我覺得通過以前年度損益調(diào)整也是可以你,你覺得呢

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:39

你好,這個(gè)是當(dāng)年的。

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:39

不是問的當(dāng)年的嗎?還有你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,才由1000年度損益調(diào)整,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:39

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。 是跨年的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 11:05

本身就是上年度的發(fā)票在本年度匯算清繳前來的,我在上年度又沒有暫估,那我就在半年度用以前年度損益調(diào)整入賬,然后匯算清繳上年度的所得稅時(shí)納稅調(diào)減

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 11:06

不是半年度是本年度,打錯(cuò)字了

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 11:06

這不是可以的嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 11:15

這個(gè)成本費(fèi)用屬于當(dāng)年的還是跨年的?

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 11:18

上年度的成本費(fèi)用,跨年了

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齊紅老師 解答 2022-04-08 11:26

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。 第一個(gè)分錄他的意思就是紅沖,第二個(gè)是做發(fā)票的。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 13:44

你第一個(gè)沖紅分錄,我上年都沒入到未分配利潤(rùn)里面,怎么沖紅到問分配利潤(rùn)里面,像你這樣做,我不是費(fèi)用都沒入到損益類科目里面

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:44

你上年做到了管理費(fèi)用里面 跨年了,用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來調(diào)整它

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:45

費(fèi)用他已經(jīng)是損益類的科目啦。

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快賬用戶4306 追問 2022-04-08 14:23

我上年度沒做到費(fèi)用里,本年度是不是就可以做到以前年度損益調(diào)整科目里

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:32

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這么做的,但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:33

兩個(gè)準(zhǔn)則是不一樣的。

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你好; 意思是比如21年的 費(fèi)用; 你可以在 21年賬套里面去做成本費(fèi)用 ;只要是 22年5月底之前 匯算 收到合理發(fā)票都可以稅前扣除這些費(fèi)用金額的 ;
2022-04-07
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-04-08
你好 ;????1. 如果你 上年沒有做這筆業(yè)務(wù) ;? ?就在22年補(bǔ)做是走以前年度損益調(diào)整科目? ?;到時(shí)在21年年報(bào)把這筆 做進(jìn)去???
2022-04-07
你好,屬于二一年的成本費(fèi)用的話是這么做的,匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-01-17
學(xué)員你好,只要是2021年已經(jīng)發(fā)生的成本,發(fā)票未到的話你可以在2021年計(jì)提,只要2022年5.31之前取得發(fā)票就可以所得稅前扣除
2022-01-17
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