對(duì)的,是的,是這么做的。
老師 如果去年成本費(fèi)用估多了 今年納稅調(diào)增 是不是調(diào)增的部分 不過匯算清繳前 還是匯算清繳后 都要通過以前年度損益調(diào)整在賬上全部反應(yīng)出來?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)沒有全部反應(yīng)。
2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
有文件里說,只要在匯算清繳前上一年度的發(fā)票過來都可以稅前扣除,那我想問一下,如果過了匯算清繳時(shí)間,我上一年度的發(fā)票過來,是不是本年度可以通過以前年度損益調(diào)整入賬,再去直接修改匯算清繳報(bào)表呢
老師支出了費(fèi)用。發(fā)票還沒有到,可以借記應(yīng)收賬款,貸記銀行存款旳?
你好,老師.我要收貨款5000元但客戶要我開發(fā)票給他我就說要加9個(gè)點(diǎn)。那就是價(jià)稅合計(jì)5450元為開票金額。但說稅額走私賬他就微信轉(zhuǎn)450元給我。但要專票可我開不出就另一我的B客戶開專票給他,我和B客戶有往來到時(shí)我就沖減B客戶在我公司進(jìn)貨的貨款。問題是我應(yīng)沖減多少錢給B客戶?是5450元還是5450+我私賬收到的450元。對(duì)公收款就是B客戶收5450元
老師你好企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)混凝土銷售,24年12月給對(duì)方開具發(fā)票11要到期回款5要余額6萬至今沒有給錢,老板說不給錢就把發(fā)票紅沖了,這樣可以嗎?
開進(jìn)來的自產(chǎn)自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)密碼輸錯(cuò)幾次就鎖定了?
一般納稅人報(bào)季報(bào)的企業(yè)所得稅用哪個(gè)報(bào)表就可以
那從稅務(wù)策劃上看。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時(shí)有利潤(rùn)還要交個(gè)人所得稅,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)平時(shí)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,注銷的時(shí)候就不需要再交稅了?
我公司在外公司簽訂了一份聘用工程師咨詢服務(wù)費(fèi)協(xié)議,協(xié)議總金額是35000元,另外又簽訂了與我們公司勞動(dòng)關(guān)系合同,協(xié)議內(nèi)容中我們給該工程師繳納1年的社保,社保單位部分和個(gè)人部分均由我公司承擔(dān),,這個(gè)工程師是否做進(jìn)工資表里面體現(xiàn),另外他的個(gè)稅如何處理呢
老師好,公司買個(gè)人的二手車該怎么入賬,可以一次性提完折舊嗎?
湖南省初級(jí)會(huì)計(jì)考后審核的網(wǎng)站有嗎?
那匯算清繳前來的發(fā)票,怎么入賬,是去上年度賬務(wù)里直接入賬,還是也是在今年度賬務(wù)里用以前年度損益科目入賬,然后等到匯算清繳的時(shí)候直接納稅調(diào)整
你好,紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。
匯算清交直接抵扣就可以的,按發(fā)票的抵扣,如果發(fā)票的比暫估的少,需要調(diào)整,如果是一樣的,不用調(diào)整。
意思是那些費(fèi)用是在上年度暫估了的,如果匯算清繳前發(fā)票來了,就直接抵扣,還有其他賬務(wù)處理方式嗎
你好,對(duì)的是的。 暫估和發(fā)票的一樣,可以把發(fā)票放到后面,記賬憑證后面暫估的記賬憑證后。
就是把發(fā)票放到暫估憑證的后面,是吧
是的是的是的是的是的。
那本年度沖紅分錄怎么做,以及怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的具體會(huì)計(jì)分錄是什么,麻煩編制清楚
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)是這么做的, 發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
就只有這種賬務(wù)處理方式嗎,有其他的嗎,我覺得通過以前年度損益調(diào)整也是可以你,你覺得呢
你好,這個(gè)是當(dāng)年的。
不是問的當(dāng)年的嗎?還有你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,才由1000年度損益調(diào)整,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就可以的。
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。 是跨年的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
本身就是上年度的發(fā)票在本年度匯算清繳前來的,我在上年度又沒有暫估,那我就在半年度用以前年度損益調(diào)整入賬,然后匯算清繳上年度的所得稅時(shí)納稅調(diào)減
不是半年度是本年度,打錯(cuò)字了
這不是可以的嗎
這個(gè)成本費(fèi)用屬于當(dāng)年的還是跨年的?
上年度的成本費(fèi)用,跨年了
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。 第一個(gè)分錄他的意思就是紅沖,第二個(gè)是做發(fā)票的。
你第一個(gè)沖紅分錄,我上年都沒入到未分配利潤(rùn)里面,怎么沖紅到問分配利潤(rùn)里面,像你這樣做,我不是費(fèi)用都沒入到損益類科目里面
你上年做到了管理費(fèi)用里面 跨年了,用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來調(diào)整它
費(fèi)用他已經(jīng)是損益類的科目啦。
我上年度沒做到費(fèi)用里,本年度是不是就可以做到以前年度損益調(diào)整科目里
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這么做的,但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
兩個(gè)準(zhǔn)則是不一樣的。