對(duì)的,是的,是這么做的。
老師 如果去年成本費(fèi)用估多了 今年納稅調(diào)增 是不是調(diào)增的部分 不過(guò)匯算清繳前 還是匯算清繳后 都要通過(guò)以前年度損益調(diào)整在賬上全部反應(yīng)出來(lái)?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)沒(méi)有全部反應(yīng)。
2021年的發(fā)票過(guò)來(lái)太晚,只能入在2022年,是不是只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
2021年的發(fā)票過(guò)來(lái)太晚,只能入在2022年,是不是只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
2021年的發(fā)票過(guò)來(lái)太晚,只能入在2022年,是不是只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
有文件里說(shuō),只要在匯算清繳前上一年度的發(fā)票過(guò)來(lái)都可以稅前扣除,那我想問(wèn)一下,如果過(guò)了匯算清繳時(shí)間,我上一年度的發(fā)票過(guò)來(lái),是不是本年度可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整入賬,再去直接修改匯算清繳報(bào)表呢
老師,想問(wèn)下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會(huì)計(jì)的
給別人開(kāi)發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,這2題哪個(gè)是對(duì)的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對(duì)的,求解?
在判斷購(gòu)置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購(gòu)置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來(lái)的賬面算差額還是公司算出來(lái)的賬面算差額?
個(gè)體戶電商,收入是否按平臺(tái)實(shí)際收入申報(bào)
老師,我的為什么沒(méi)有在線簽名?
老師,請(qǐng)問(wèn)我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來(lái)的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對(duì)引用,但都是列的絕對(duì)引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對(duì)我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買社保,也沒(méi)有稅局或者社保局打電話追繳的?
那匯算清繳前來(lái)的發(fā)票,怎么入賬,是去上年度賬務(wù)里直接入賬,還是也是在今年度賬務(wù)里用以前年度損益科目入賬,然后等到匯算清繳的時(shí)候直接納稅調(diào)整
你好,紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。
匯算清交直接抵扣就可以的,按發(fā)票的抵扣,如果發(fā)票的比暫估的少,需要調(diào)整,如果是一樣的,不用調(diào)整。
意思是那些費(fèi)用是在上年度暫估了的,如果匯算清繳前發(fā)票來(lái)了,就直接抵扣,還有其他賬務(wù)處理方式嗎
你好,對(duì)的是的。 暫估和發(fā)票的一樣,可以把發(fā)票放到后面,記賬憑證后面暫估的記賬憑證后。
就是把發(fā)票放到暫估憑證的后面,是吧
是的是的是的是的是的。
那本年度沖紅分錄怎么做,以及怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的具體會(huì)計(jì)分錄是什么,麻煩編制清楚
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)是這么做的, 發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
就只有這種賬務(wù)處理方式嗎,有其他的嗎,我覺(jué)得通過(guò)以前年度損益調(diào)整也是可以你,你覺(jué)得呢
你好,這個(gè)是當(dāng)年的。
不是問(wèn)的當(dāng)年的嗎?還有你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,才由1000年度損益調(diào)整,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就可以的。
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。 是跨年的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
本身就是上年度的發(fā)票在本年度匯算清繳前來(lái)的,我在上年度又沒(méi)有暫估,那我就在半年度用以前年度損益調(diào)整入賬,然后匯算清繳上年度的所得稅時(shí)納稅調(diào)減
不是半年度是本年度,打錯(cuò)字了
這不是可以的嗎
這個(gè)成本費(fèi)用屬于當(dāng)年的還是跨年的?
上年度的成本費(fèi)用,跨年了
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。 第一個(gè)分錄他的意思就是紅沖,第二個(gè)是做發(fā)票的。
你第一個(gè)沖紅分錄,我上年都沒(méi)入到未分配利潤(rùn)里面,怎么沖紅到問(wèn)分配利潤(rùn)里面,像你這樣做,我不是費(fèi)用都沒(méi)入到損益類科目里面
你上年做到了管理費(fèi)用里面 跨年了,用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整它
費(fèi)用他已經(jīng)是損益類的科目啦。
我上年度沒(méi)做到費(fèi)用里,本年度是不是就可以做到以前年度損益調(diào)整科目里
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這么做的,但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
兩個(gè)準(zhǔn)則是不一樣的。