你好,是的,自動(dòng)轉(zhuǎn)成一般人了
老師好,一個(gè)小規(guī)模一個(gè)季度內(nèi)開票超過500萬(wàn),自動(dòng)轉(zhuǎn)成一般納稅人了嗎?
小規(guī)模納稅人開票超過500萬(wàn)元,是不是自動(dòng)升成一般納稅人了
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬(wàn)但是連續(xù)4個(gè)季度沒超500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制成為一般納稅人嗎
你好 小規(guī)模是滾動(dòng)一個(gè)年度開票超500萬(wàn),就會(huì)變成一般納稅人嗎?
你好,老師,現(xiàn)在小規(guī)模是不是一年開夠500萬(wàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)一般納稅人,如果我只是我有一個(gè)季度開超了30萬(wàn)是不是不會(huì)變
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
那之前我要的都是普票,沒有專票進(jìn)項(xiàng)稅票,是從這500開始就是一般納稅人嗎?
你好,是的,這會(huì)兒就變成一般納稅人了
開500萬(wàn)以前就是一般納稅人嗎?還是從開了500以后呢?
不是啊,你只有達(dá)到500萬(wàn)才是一般納稅人
老師,上個(gè)季度公司開票600萬(wàn),怎么做賬?
借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
500萬(wàn)的按3個(gè)點(diǎn)專票,100萬(wàn)開專票13個(gè)點(diǎn)?
不是,你這會(huì)兒還沒升為一般人,都按照小規(guī)模稅率申報(bào)
意思是第2季度按一般納稅人申報(bào)?
從你開夠票本月或次月,這種情況你可以選擇次月變?yōu)橐话慵{稅人