借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi) 貸,銀行存款。
勞務(wù)派遣公司支付派遣人員工資會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,您好,我們支付給勞務(wù)派遣公司的員工工資和保險(xiǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)!
付勞務(wù)公司勞務(wù)派遣費(fèi)的分錄怎么做
老師,我們公司把勞務(wù)派遣人員的伙食費(fèi)打給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司再把勞務(wù)人員的伙食費(fèi)撥給我們,這分錄怎么做賬?
老師,勞務(wù)派遣的臨時(shí)工,勞務(wù)派遣公司開發(fā)票。我們直接支付給勞務(wù)派遣公司的,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
開的是增值稅普通發(fā)票,要借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
你好不需要的 抵扣不了。
為什么會(huì)抵扣不了呢
你好,他是普通發(fā)票,怎么抵扣?
增值稅電子普通發(fā)票就能抵扣嗎?
你好,增值稅電子普通發(fā)票,增值稅普通發(fā)票都抵扣不了。
是增值稅專用發(fā)票和增值稅電子專用發(fā)票才可以