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跨年了,那個應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)0.01如何調(diào)帳呢

2022-04-07 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-07 08:53

借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)上就可以的。

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快賬用戶4811 追問 2022-04-07 08:54

去年的月份,能調(diào)帳做到今年的月份嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-07 08:55

對的是的,這個金額不大,直接做到今年就行。

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快賬用戶4811 追問 2022-04-07 09:32

好的,謝謝老師,。還有,打官司的受理費做到那個科目呢

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:32

借管理費用咨詢費,貸銀行存款。

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快賬用戶4811 追問 2022-04-07 09:33

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:39

不用客氣,工作愉快。

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借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)上就可以的。
2022-04-07
一、會計分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資23101.07 貸:銀行存款22152.22 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅143.96 貸:其他應(yīng)收款-社保804.88 貸:庫存現(xiàn)金 0.01 你申報工資的個稅時,應(yīng)發(fā)工資是23101.07元嗎?
2021-01-19
你好,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),是多發(fā)放了,還是少計提了?
2020-10-19
同學(xué),您好,可以做個一借一貸
2020-10-14
學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
2023-02-11
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