對的 不能抵扣增值稅
本企業(yè)一般納稅人,在別的公司購入蔬菜,食堂員工用,應(yīng)該是福利費吧?可以開進(jìn)項票抵扣嗎?
老師,下午好,有個問題請教一下您,就是我們公司不是有個食堂嗎?有免費的員工餐也對外營業(yè),因為老板要我把食堂的賬單獨在賬上體現(xiàn)出來,那么食堂員工的餐費應(yīng)該計入福利費還是食堂的成本呢?
員工食堂用的煤氣計入生產(chǎn)成本福利費,那進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
員工食堂購買的米油,計提應(yīng)付賬款的時候按含稅價入了費用,后面又抵扣了,還需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
請問老師,食堂使用的燃?xì)夂蜕a(chǎn)的一起使用,能分的出來大概數(shù)據(jù),那食堂使用的燃?xì)庑枰鲞M(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補(bǔ)報收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運輸因各種原因無法從駕駛員處取得運輸發(fā)票,現(xiàn)計劃自己成立個體工商戶(核定征收),經(jīng)驗范圍包括貨物運輸代理,(第一問:是否應(yīng)該是國內(nèi)貨物運輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風(fēng)險點在哪里?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做
借管理費用,福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
我拿到發(fā)票的時候用銀行付掉了,這個分錄怎么做,不含稅金額為1403.67,稅金126.33,銀行支付1530
借管理費用、福利費、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付職工薪酬、福利費, 借應(yīng)付職工薪酬、福利費 貸銀行存款。
按照上面的分錄我進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做,借管理費用福利費貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?那進(jìn)項稅不就不平了嗎?
借管理費用、福利費, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都有余額,你分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。
我可以直接計入生產(chǎn)成本嗎福利費嗎?
你好,如果你們單位是工業(yè)的,只有車間的職工的可以。