你好,是小規(guī)模嗎?你問下稅務局那邊給你開發(fā)票吧,電子稅務局,我要辦稅,發(fā)票管理,發(fā)票代開,在這里面申請。
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師你好:我公司3月31號收到了一筆租金,那我必須于三月份兒來確定收入并交稅是嗎?很突然。協(xié)議才給我。我還沒有領發(fā)票呢。也沒有專門打印發(fā)票的打印機,我去稅務局代開發(fā)票可以嗎?
你好 我是新手兼門外漢 12月的時候收到一筆貨款 當時做的是預收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認收入 去年公司利潤是負數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當時過了申報期老板才說發(fā)年終獎 所以也沒計提 要怎么處理呢
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
辦公室用的抽紙入辦公費嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請問個稅申報系統(tǒng),有一個人添寫完員工信息還沒報送,請問可以刪除嗎?
報關單是cif成交方式,總金額10000,運費390,保費10塊,賬務處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時是紙質發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請問酒店為住戶購買的一年期的團體意外險該怎么記賬?
出差談業(yè)務產(chǎn)生了1萬多的餐飲費可以計入差旅費嗎
老師你好附加稅計提按正常的稅率計提,繳納時是減半繳納請問要怎么做呢
酒店的免費礦泉水應該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉讓比例這個算的是什么
我們是一般納稅人。
開不了的,稅務局不會給你代開的。一般納稅人只能自己看。