對,沒錯兒,是需要一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)稅費進項稅,是不是把上期留抵的還有計算抵扣的也加在一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我這期要結(jié)轉(zhuǎn)進項。因為上期留底了,那這個要把上期留底的一起加上去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要不然好像數(shù)也不對???
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進項單獨結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,今年我考了注冊會計師稅法有一個題目讓計算本期可以抵扣的進項稅額,題目中還有一個上期留抵稅額,我把上期留抵也加到本期可以抵扣的進項稅額中了,這樣對嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
還有一項是抵扣金稅盤280的,也加一起嗎
這個金稅盤的不需要借助。
哦哦哦,謝謝
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