號(hào)對(duì)的是的,是這么做的。
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類(lèi)專(zhuān)票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個(gè)月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,是航空公司返利的發(fā)票,我做營(yíng)業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?稅局之前說(shuō)最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來(lái)抵扣嗎?
老師您好,我8月份的增值稅已申報(bào),發(fā)現(xiàn)有一筆招待費(fèi)用開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)稅額我也抵扣了,本來(lái)現(xiàn)在想撤銷(xiāo),但是正好這個(gè)月?tīng)砍兜匠隹谕硕?,出口退稅操作完成,這個(gè)增值稅能否在下個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候,再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師我想請(qǐng)教一下,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票,不用繳納增值稅,但是公司是享受聘用退役軍人抵扣750元的政策,這個(gè)750能否留到下個(gè)月抵扣的時(shí)候再一起抵扣是否是這樣填寫(xiě)呢?
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)六稅兩費(fèi)減半的政策,我們?cè)?月份和2月份繳納稅金都沒(méi)享受到這個(gè)政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫(xiě)抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不管這個(gè)月有沒(méi)有發(fā)生增值稅,這個(gè)是享受退役士兵正常填入,留到下個(gè)月有實(shí)際抵扣的時(shí)候可以一起抵扣是吧
可以的可以這么做的。