你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收應(yīng)收和應(yīng)付預(yù)付期末余額欄數(shù)據(jù)是填寫(xiě)期末余額是取當(dāng)期發(fā)生額?如果只取科目余額,無(wú)預(yù)付金額,而應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),報(bào)表是否正確?
資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目根據(jù),預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款科目期末貸方余額填列,如果應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,都有壞賬準(zhǔn)備,預(yù)收款項(xiàng)的期末余額考慮嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額,我的預(yù)付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來(lái)的報(bào)表預(yù)付賬款還有期末數(shù)?
老師 預(yù)付賬款的余額和預(yù)收賬款的余額資產(chǎn)負(fù)債表期末余額怎么填寫(xiě),還有之前沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付我這么處理
賬上沒(méi)有設(shè)置預(yù)收預(yù)付賬款的,資產(chǎn)負(fù)債表有預(yù)付賬款余額是怎么來(lái)的
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師之前沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付正常嗎 賬做在哪里
你好,沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付,也可能是正常的 比如根本沒(méi)有發(fā)生預(yù)收和預(yù)付的業(yè)務(wù)
就是之前沒(méi)有,后面有了 是什么問(wèn)題
一直都沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付
你好,之前沒(méi)有,后面有了,這個(gè)并不能說(shuō)明一定有問(wèn)題 比如之后發(fā)生了預(yù)收和預(yù)付的業(yè)務(wù)
但是和之前做的科目是一樣的
你好,有應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額,應(yīng)付賬款明細(xì)借方余額嗎?
我就有一個(gè)期末余額
你好,需要去看明細(xì)賬,看是否有應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額,應(yīng)付賬款明細(xì)借方余額
這個(gè)是有的
你好,比如應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額,就需要在報(bào)表的預(yù)收賬款欄次體現(xiàn)啊
之前沒(méi)有預(yù)付賬款,從8開(kāi)始有的,我的這個(gè)數(shù)怎么查
預(yù)付和預(yù)收
你好,需要去看明細(xì)賬,看是否有應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額,應(yīng)付賬款明細(xì)借方余額