你好 以下是常見情況: 1、購(gòu)買方未付清賬款 這種情況下不需要處理,按實(shí)際收到的款項(xiàng)入賬即可. 2、發(fā)生銷售折扣和折讓 應(yīng)當(dāng)按照扣除商業(yè)折扣后的金額確定銷售商品收入金額,并且應(yīng)該開具折扣折讓負(fù)數(shù)發(fā)票 賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)予沖減銷售收入,同時(shí)沖減應(yīng)收賬款. 3、發(fā)生退貨 退貨賬務(wù)處理同折扣折讓. 4、購(gòu)買方扣各項(xiàng)費(fèi)用 賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)借記銷售費(fèi)用,貸記應(yīng)收賬款.需要注意的是,如果未取得對(duì)方費(fèi)用發(fā)票,則在所得稅匯算清繳時(shí)予以調(diào)增應(yīng)稅所得.
老師你好,請(qǐng)問發(fā)票金額與實(shí)際付款金額不符合怎么處理
請(qǐng)問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請(qǐng)問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師,請(qǐng)問報(bào)稅的時(shí)候顯示發(fā)票采集金額和實(shí)際開具金額不符怎么處理
老師,申報(bào)增值稅時(shí)顯示發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額與我報(bào)表申報(bào)金額不一致,那么我想問一下發(fā)票存根聯(lián)采集的金額是開票系統(tǒng)的哪些?作廢的不算吧?它這個(gè)金額含稅還是不含稅?我怎么樣找出問題,我的入賬金額和開票系統(tǒng)金額顯示不一致
請(qǐng)教老師,報(bào)銷時(shí)發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷金額,普票和專票下分別怎么處理?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧