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老師,麻煩幫我看一下這些分錄

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2022-04-04 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-04 20:02

你好,學(xué)員,稍等,老師看看

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:57

你好,學(xué)員,這個(gè)圖片是全部的題目吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 21:58

這個(gè)老師看看,學(xué)員

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:58

這個(gè)題目有點(diǎn)復(fù)雜多

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:58

老師寫完發(fā)你的,學(xué)員

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:58

1、購入設(shè)備賬務(wù)處理如下的

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:58

(1)借在建工程600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78 貸銀行存款678

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

2、安裝設(shè)備賬務(wù)處理如下的

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

(1)借在建工程80 貸原材料80

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

3、交付使用的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

借固定資產(chǎn)600%2B80=680 貸在建工程680

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

4、計(jì)提折舊賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

(1)2019年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 71.78

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

(2)借制造費(fèi)用71.78 貸累計(jì)折舊71.78

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

(3)2020年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*8/12%2B680*(1-5%)*4/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 200.98

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

(4)借制造費(fèi)用200.98 貸累計(jì)折舊200.98

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 21:59

5、出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

(1)借固定資產(chǎn)清理407.24 累計(jì)折舊200.98%2B71.78=272.76 貸固定資產(chǎn)680

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

(2)借銀行存款452 貸固定資產(chǎn)清理400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52

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齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

(3)借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

(4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400-2=5.24 貸固定資產(chǎn)清理5.24

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

以上是分項(xiàng)的處理的

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

學(xué)員可以看看的,這個(gè)

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

合并的賬務(wù)處理是如下的

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齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

(4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400-2=5.24 貸固定資產(chǎn)清理5.24

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

1、購入設(shè)備賬務(wù)處理如下的 (1)借在建工程600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78 貸銀行存款678 2、安裝設(shè)備賬務(wù)處理如下的 ? (1)借在建工程80 貸原材料80 3、交付使用的賬務(wù)處理 借固定資產(chǎn)600%2B80=680 貸在建工程680 4、計(jì)提折舊賬務(wù)處理 (1)2019年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 71.78 (2)借制造費(fèi)用71.78 貸累計(jì)折舊71.78 (3)2020年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*8/12%2B680*(1-5%)*4/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 200.98 (4)借制造費(fèi)用200.98 貸累計(jì)折舊200.98 5、出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 (1)借固定資產(chǎn)清理407.24 累計(jì)折舊200.98%2B71.78=272.76 貸固定資產(chǎn)680 (2)借銀行存款452 貸固定資產(chǎn)清理400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52 (3)借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款 (4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400-2=5.24 貸固定資產(chǎn)清理5.24

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快賬用戶3101 追問 2022-04-04 22:00

老師,你算錯(cuò)了,最后那個(gè)是9.24

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齊紅老師 解答 2022-04-04 22:00

以上是全部的解答過程的

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齊紅老師 解答 2022-04-04 22:01

學(xué)員可以看看的,這個(gè)

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:01

有什么不明白的,可以問的

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:01

祝你工作順利,學(xué)員

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:01

(4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400%2B2=9.24 貸固定資產(chǎn)清理9.24

頭像
快賬用戶3101 追問 2022-04-04 22:02

嗯,現(xiàn)在是對的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:02

1、購入設(shè)備賬務(wù)處理如下的 (1)借在建工程600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78 貸銀行存款678 2、安裝設(shè)備賬務(wù)處理如下的 ? (1)借在建工程80 貸原材料80 3、交付使用的賬務(wù)處理 借固定資產(chǎn)600%2B80=680 貸在建工程680 4、計(jì)提折舊賬務(wù)處理 (1)2019年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 71.78 (2)借制造費(fèi)用71.78 貸累計(jì)折舊71.78 (3)2020年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*8/12%2B680*(1-5%)*4/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 200.98 (4)借制造費(fèi)用200.98 貸累計(jì)折舊200.98 5、出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 (1)借固定資產(chǎn)清理407.24 累計(jì)折舊200.98%2B71.78=272.76 貸固定資產(chǎn)680 (2)借銀行存款452 貸固定資產(chǎn)清理400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52 (3)借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款 (4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400%2B2=9.24 貸固定資產(chǎn)清理9.24 ?

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齊紅老師 解答 2022-04-04 22:02

學(xué)員,你說的很對的,是9.24

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快賬用戶3101 追問 2022-04-04 22:03

嗯,看來還是要仔細(xì)算,雖然老師可能是注會(huì)了

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:09

是的,要仔細(xì)的,學(xué)員

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 22:09

很不好意思的 ,學(xué)員,這個(gè)

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2022-04-04
你好,同學(xué)是這些分錄都不會(huì)寫嗎?
2022-04-04
你好同學(xué),其他分錄沒有問題,但工資和社保費(fèi)建議通過應(yīng)付職工薪酬科目過一下
2022-06-10
學(xué)員你好,哪一題啊
2024-04-26
你好同學(xué),答案應(yīng)該是 11選b 12選b 13選a
2022-10-08
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