您好,如果確實(shí)要退稅,就作廢重新申報(bào)。一般退稅申請(qǐng)后稅務(wù)審核國(guó)庫(kù)退款至少要兩周以上。

我想問(wèn)一下,去年我們公司利潤(rùn)表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,報(bào)完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不給退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當(dāng)復(fù)雜。我想問(wèn)一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤(rùn)為貸方9萬(wàn)多一點(diǎn),我不知道怎么調(diào)整憑證
老師,老師您好!咨詢一下您就是我去年12月有筆款忘記入進(jìn)去了(增值稅等都去年已繳)在今年12月又紅沖,再開了一筆正確的。你幫忙看看我這分錄,就按我這樣入出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是我今年預(yù)收款(也就是我的收入)還是72352.38元,我這個(gè)月補(bǔ)入的預(yù)收款(去年已經(jīng)申報(bào))今年收入已經(jīng)是72352.38-這次紅沖的19047.62才對(duì)。我不知道怎么入了,有點(diǎn)迷糊!請(qǐng)教一下老師
您好,我20年退稅成功了,今天想點(diǎn)進(jìn)去看看,不知道怎么點(diǎn)錯(cuò)了,又讓我繳稅,請(qǐng)問(wèn)能怎么恢復(fù)以前
現(xiàn)在國(guó)家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請(qǐng)退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個(gè)問(wèn)題,前幾天收到一筆電子退庫(kù),但是這個(gè)金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關(guān)的稅款也沒有對(duì)得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒有多出這個(gè)電子退庫(kù)的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒有可能是出現(xiàn)錯(cuò)誤了?別的稅款退到我企業(yè)來(lái)了???
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)一下就是個(gè)稅我之前申報(bào)成功了 但是不知道為啥今天看是申報(bào)失敗的狀態(tài) 但是在查詢統(tǒng)計(jì)這又是正常申報(bào) 我更正作廢呢 又不可以 提示不存在申報(bào)的記錄 這是什么原因呢
您好!固定資產(chǎn)車輛處置會(huì)計(jì)分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)加計(jì)扣除300萬(wàn),有9臺(tái)機(jī)器。但是其中一臺(tái)80萬(wàn)在2024年賣了,之前2023年每年都調(diào)增30萬(wàn)左右,問(wèn)題是在賣了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣掉的原值減掉再調(diào)增?。浚?00-80)
老師9月份忘記計(jì)提印花稅,然后企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)上去,印花稅才14.28元,我在想補(bǔ)計(jì)提印花稅在9月然后改申報(bào),還是直接把印花稅做在10月,老師哪種比較妥?
老師,我是五金制造業(yè),我外發(fā)加工,給我開專用加工費(fèi)發(fā)票,我可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,我們工廠車床壞了拿到外面加工廠臨時(shí)加工一點(diǎn)產(chǎn)品,這個(gè)加工費(fèi)計(jì)入什么科目
一般個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得那個(gè)稅那個(gè)二維碼一般繳納掃的時(shí)候多長(zhǎng)期限可以掃
老師,這個(gè)電商的然后稅務(wù)是定期定額核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到賬46.05w,他系統(tǒng)檢測(cè)出跟申報(bào)不一致這個(gè)要怎么修改,因?yàn)槎悇?wù)那邊都沒有開票的。這個(gè)需要怎么做呢?
購(gòu)400萬(wàn)貨物,只銷售45萬(wàn)收入稅務(wù)局可的查
應(yīng)交增值稅月末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在是按百分之一計(jì)算嗎
您好,老師。 加工貿(mào)易手冊(cè)是會(huì)計(jì)建立嗎?還是銷售跟單做呢

