同學,你好 2月份需要做收入的
請問供應商有個發(fā)票給我們,章蓋錯了,蓋的財務專用章,我退回去了叫他們重開的,他們到現(xiàn)在還沒重開,發(fā)票認證平臺上還有這張票,怎么辦?那個票是11月29號開的,我退回去過月了他們不好作廢,只能沖紅。我現(xiàn)在該怎么做?
老師好,在2月我們開出的有張票蓋了作廢章,但系統(tǒng)沒作廢,3月開了個負數(shù)沖銷那張票,但可我那張票沒做過收入,這種情況賬務應該怎么處理呀
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
可是我們沒收到那錢,出納開錯了自己直接蓋了作廢章上去,又沒當月作廢,3月才開負數(shù)沖銷,現(xiàn)在賬務不知道怎么處理了
同學,你好 2月份需要做收入,3月份需要開紅字
那現(xiàn)在這張票是沒有收入的,開錯了沒當月作廢,次月紅沖的,這個作廢票的收入去哪弄呀
同學,你好 2月份確認收入,3月份就紅沖了,收入紅沖就沒有了
老師,那收入紅沖都做到3月可以吧
同學,你好 收入做在2月份 紅沖做在3月份
可是2月的賬已經(jīng)無法調(diào)了呀,咋辦
同學,你好 可以調(diào)的,更正申報
都在三月更改不可以嗎
同學,你好 不可以的
老師可以跟我說說為什么不可以嗎
同學,你好 你開票系統(tǒng)的數(shù)字,給你申報表的數(shù)字,不一致
老師,我是季度申報,一季度還沒申報,現(xiàn)在是賬務需要調(diào)整好再申報,一月二月的賬已做完,我想在3月份補錄2月的收入,然后再3月沖銷,這樣可以嗎
同學,你好 那這樣可以的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!