 
                            您好 已經(jīng)繳納的增值稅不可以申請(qǐng)退稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,公司向個(gè)人銷售商品是確認(rèn)無(wú)票收入嗎?確認(rèn)收入的同時(shí)是不是也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,季度銷售額超過(guò)45萬(wàn)元即使沒(méi)有開(kāi)票也要繳納增值稅?
老師 我公司是小微企業(yè),2021年的銷售總額沒(méi)有超過(guò)180萬(wàn)元,但其中有兩個(gè)季度開(kāi)票金額超過(guò)45萬(wàn)元,已經(jīng)繳納的增值稅還可以申請(qǐng)退稅嗎?
小規(guī)模公司第一季度有47萬(wàn)的銷售額,超過(guò)規(guī)定的45萬(wàn),要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬(wàn)多的發(fā)票,實(shí)際利潤(rùn)額沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),但是要按照47萬(wàn)報(bào)稅,那我能在第二個(gè)季度申請(qǐng)退稅嗎,是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)還是要去大廳申請(qǐng)呢?
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超 過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元的)免征增值稅 2、針對(duì)小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財(cái)稅2016年12號(hào)] 按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加。地方教育附加、水利建設(shè)基金 老師這兩個(gè)政策有什么區(qū)別呢
老師 下午好 小型微利企業(yè)“一年度應(yīng)繳納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)” 中“應(yīng)繳納所得稅額什么意思” 是指一年總的銷售額“價(jià)稅合計(jì)金額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)” 還是單指公司一年應(yīng)該交給稅務(wù)局的“稅額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)
 
                受益人備案,基金會(huì)需要填嗎
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄咋寫,進(jìn)項(xiàng)50000.銷項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買的商務(wù)車65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開(kāi)具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買的大車用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶給客戶開(kāi)發(fā)票如何開(kāi)具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝


只有留抵增值稅才可以申請(qǐng)退稅是嗎
小規(guī)模納稅人每個(gè)月開(kāi)票金額不超過(guò)15萬(wàn)元,每個(gè)季度開(kāi)票金額不超過(guò)45萬(wàn)元免繳增值稅,請(qǐng)問(wèn)是一個(gè)季度內(nèi)的每個(gè)月都不能超過(guò)15萬(wàn)元嗎?還是只要一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn)元就可以?
只有留抵增值稅才可以申請(qǐng)退稅 是的