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《稅務(wù)會計(jì)》 1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務(wù)。2021年6月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: ?。?)銷售1輛定制小汽車取得含增值稅價款226000元,另收取手續(xù)費(fèi)33900元。 ?。?)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產(chǎn)成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。 已知:小汽車增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,從事汽車生產(chǎn)與貿(mào)易業(yè)務(wù)。2019年12月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)進(jìn)口一臺超級跑車一輛,關(guān)稅完稅價格300萬元。(2)銷售小轎車一批,共取得含稅銷售價款400萬元,同時隨車銷售真皮座椅等車內(nèi)裝飾取得收入20萬元。(3)為激勵員工
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價款232000,另收取手續(xù)費(fèi)34800元。(2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產(chǎn)成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。(3)采取預(yù)收款方式銷售給4S店一批小汽車,5日簽訂合同,10日收到預(yù)售款,15日發(fā)出小汽車,20日開具發(fā)票。(4)生產(chǎn)中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售、10輛用于廣告、8輛用于企業(yè)管理部門、2輛用于贊助。已知,小汽車增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%根據(jù)上述資料,分析回答下列小題:(1)甲企業(yè)銷售定制小汽車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額的下列計(jì)算正確的是()。A.232000×5%=11600元B.(232000+34800)÷(1+13%)×5%=11805元C.232000÷(1+13%)×5%=10265元D.(232000+34800)×5%=13340元
甲公司為增值稅一般納稅人,從事汽車生產(chǎn)與貿(mào)昂業(yè)務(wù)。2019年12月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)進(jìn)口超級跑車一輛,關(guān)稅完稅價格300萬元。(2)銷售小轎車一批,共取得合稅銷售價款400萬元,同時隨車銷售真皮座椅等車內(nèi)裝飾取得收入20萬元。(3)為激勵員工,將5輛汽車作為獎勵發(fā)給職工。已知該汽車制造成本共計(jì)80萬元,本企業(yè)銷售的平均零售價格為每輛20萬元。(4)收購兩輛二年汽車,經(jīng)過修縷加工后再次銷售,每輛含增值稅售價6.5萬元。已知:小汽車關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率25%,銷售貨物運(yùn)用增直稅稅率13%。
甲公司為增值稅一般納稅人,從事汽車生產(chǎn)與貿(mào)易業(yè)務(wù)。2019年12月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)進(jìn)口超級跑車一輛,關(guān)稅完稅價格300萬元。(2)銷售小轎車一批,共取得含稅銷售價款400萬元,同時隨車銷售真皮座椅等車內(nèi)裝飾取得收入20萬元。
我方代收代付,收到錢,掛其他應(yīng)付款需要付出去,但是對方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進(jìn)到品牌公司,然后再將設(shè)備款打入供應(yīng)鏈公司去進(jìn)行代采對吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務(wù)費(fèi)后將款再打到對應(yīng)的業(yè)務(wù)公司,業(yè)務(wù)公司完成業(yè)務(wù)后的余款作為收入。 收入分紅時將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時應(yīng)該選什么商品編碼?
這個銷售額本年累計(jì)數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個核對數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表里面本年累計(jì)是否含稅
內(nèi)賬會計(jì)和外賬會計(jì)的區(qū)別是什么?
老師好,請問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調(diào)整要補(bǔ)1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補(bǔ)交嗎
老師,我們和一個影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額