你好,一般納稅人勞務(wù)收入不免增值稅
旅游業(yè),一般納稅人,2021年1月申報(bào)增值稅,是不是不能填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的疫情期間 生活服務(wù)啦? 主表的銷(xiāo)售額,是不是要填寫(xiě)到第3行 的 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額?
我們公司是一般納稅人,對(duì)公收到1萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi),未開(kāi)具發(fā)票如何報(bào)增值稅,填在申報(bào)表附列資料(表一)中的第五行,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,第五行數(shù)據(jù)應(yīng)為0
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入這樣可以嗎
那些勞務(wù)收入可以免交增值稅? 也就是一般納稅人主表第10行如何填寫(xiě)。
如果是小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)銷(xiāo)售額季度也沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),也就是不用交增值稅,這種情況是不是只在電子稅務(wù)系統(tǒng)填寫(xiě)一個(gè)主表就可以了呢?
請(qǐng)問(wèn)今年5月報(bào)了2024年報(bào)企業(yè)所得稅費(fèi)用1355.39,繳納,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應(yīng)商是個(gè)人的,沒(méi)有辦法開(kāi)票,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要納稅調(diào)整嗎?
老師,公司開(kāi)勞務(wù)工工資一個(gè)月27500,可以先按25000申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,后面幾個(gè)月的差額再一起申報(bào)嗎
老師我想問(wèn)一下 我是商貿(mào)企業(yè) 比如我進(jìn)貨 采購(gòu)了一個(gè)防火墻 一個(gè)病毒防護(hù)維保 還有一個(gè)服務(wù)器 然后簽銷(xiāo)售合同是打包成一項(xiàng)簽的 貨也交了 開(kāi)票讓我也只開(kāi)一項(xiàng) 終端安全管理 那這樣不就是和我的進(jìn)銷(xiāo)不一致了嗎? 這樣我會(huì)涉及到虛開(kāi)嗎?
老師您好,公司賬戶被凍結(jié)了,支付的訴訟費(fèi)是法人個(gè)人賬戶的,然后大院開(kāi)具的那個(gè)非稅收入的單據(jù)上是法人的名字,可以入賬嗎?
提問(wèn) 老師 購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛 現(xiàn)在已二手車(chē)賣(mài)出的 需要繳納什么稅款 之前一直計(jì)提的 現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)
存貨里面其中的庫(kù)存商品賬上結(jié)余比實(shí)際庫(kù)存多了,而原材料賬上結(jié)余比實(shí)際庫(kù)存又少,怎么調(diào)賬?
老師,項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用招標(biāo)代理費(fèi)嗎
老師,海關(guān)推送給我們稅務(wù)的出口收入和我們的收入對(duì)不上。我按哪個(gè)申報(bào)?不應(yīng)該是匯率不管怎么變。按報(bào)關(guān)單上的FOB價(jià)乘以匯率應(yīng)該是人民幣價(jià)格吧?
餐飲公司購(gòu)進(jìn)的飲料銷(xiāo)售,借記原材料,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
那一般納稅人主表第10行如何填寫(xiě)呢
沒(méi)有免稅就不需要填寫(xiě)呀
應(yīng)該是有的吧,你列舉一個(gè)例子我就明白了
首先,一般納稅人勞務(wù)收入不免稅,所以不用填 其次,你要是說(shuō)有免稅的,那你實(shí)際銷(xiāo)售額是多少就填多少,比如你不含稅銷(xiāo)售額100,你就填100