同學(xué)你好,例題的解答有誤。對(duì)于無(wú)法查明原因的庫(kù)存現(xiàn)金盤盈進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)應(yīng)計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題的解答是不是錯(cuò)了?這里的貸方是不是應(yīng)該是貸:營(yíng)業(yè)外收入 5,其他應(yīng)付款 45?謝謝!
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對(duì)沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個(gè)是哪里做錯(cuò)了呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
請(qǐng)問(wèn)將其他應(yīng)收款17000和其他應(yīng)付款1900期末余額做往來(lái)重分類,轉(zhuǎn)入損益營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄?我做的是借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收,營(yíng)業(yè)外收入是借方還是貸方?怎么做這筆分錄
請(qǐng)郭老師回答, 其他老師謝絕回答,謝謝 老師,這是我們公司的應(yīng)收賬款明細(xì)賬,這明細(xì)賬是不是有問(wèn)題,怎么借貸方不平啊
您好老師,答案里面是應(yīng)付113是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是應(yīng)收113,買東西不是借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)收入嗎?這個(gè)折扣怎么就是應(yīng)付,求解謝謝老師
涉稅實(shí)務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎?
3.出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)單證備案情況, 怎么回答?
老師,我想開圖一的發(fā)票,結(jié)果崩出圖二這個(gè)界面,是什么情況啊,不能開嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金是怎么計(jì)算的
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還要報(bào)增值稅嗎,怎么報(bào)
剛才勾選撤消了怎么撤不掉了?
個(gè)體工商戶按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,按月申報(bào)工資薪金 ?增值稅個(gè)體工商戶,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)都按季度申報(bào)是嗎?
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)體戶可以給法人發(fā)工資嗎
因我司擁有商標(biāo),和乙方合作,提點(diǎn)銷售分成。對(duì)方打給我分成款需要備注什么資金用途。我開發(fā)票需要開什么內(nèi)容呢
那么下面的那個(gè)應(yīng)付賬款呢?是不是也錯(cuò)了
我記得應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付款的
是的,計(jì)入其他應(yīng)付款
那就是說(shuō)這個(gè)例題的解答是錯(cuò)的,需要修改了對(duì)吧?謝謝老師了!
是的,例題解答錯(cuò)了,老師這邊會(huì)和相關(guān)部門反應(yīng)的
不是不是,老師這是我們自己學(xué)校編的教材啦,和你們沒(méi)有關(guān)系哈哈
我會(huì)去和我們學(xué)校反應(yīng)的
哦,我還以為是我們實(shí)操課的教材呢。