您好! 借:其他應(yīng)付款1900 營(yíng)業(yè)外支出15100 貸:其他應(yīng)收款17000

往年應(yīng)入營(yíng)業(yè)外收入誤入其他應(yīng)付款的1筆賬,今年可以借其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入調(diào)回來(lái)呢還是只能用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)呢?
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對(duì)沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個(gè)是哪里做錯(cuò)了呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
1、其他應(yīng)收款期末借方余額17000,其他應(yīng)付款期末貸方余額1900,轉(zhuǎn)損益:營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄?
請(qǐng)問將其他應(yīng)收款17000和其他應(yīng)付款1900期末余額做往來(lái)重分類,轉(zhuǎn)入損益營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄?我做的是借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收,營(yíng)業(yè)外收入是借方還是貸方?怎么做這筆分錄
之前有個(gè)收入分錄做錯(cuò)了,原分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在想把他轉(zhuǎn)收入名下,借其他應(yīng)付,貸營(yíng)業(yè)外收入,是嗎?
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在11月要支付款項(xiàng),12月開專票進(jìn)來(lái)可以正常抵扣嗎
公司開票收入100,成本票200,報(bào)稅怎么報(bào)
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在要支付款項(xiàng),12月開專票進(jìn)來(lái)可以正常抵扣嗎
銀行承兌匯票貼現(xiàn)她的手續(xù)費(fèi)和利息扣的錢在回單里查的到嗎
銀行承兌匯票在銀行被凍結(jié)的款項(xiàng)叫什么
小規(guī)模期間取得的專票可以用于一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
每年要把明細(xì)賬和總賬打印外還要打其他的嗎
我們計(jì)劃投建一個(gè)1.2萬(wàn)平的廠房??偼顿Y是6500萬(wàn)。食品加工,5條生產(chǎn)線,營(yíng)業(yè)收入報(bào)7億能實(shí)現(xiàn)嗎
請(qǐng)問:中介費(fèi)的發(fā)票,項(xiàng)目名稱一級(jí)和二級(jí)是什么
10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提?。?/p>


那我單獨(dú)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入可以吧?其他應(yīng)收做借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收
您好!如果是同一個(gè)客商的話,是其他應(yīng)收應(yīng)付抵消后再看是營(yíng)業(yè)外收入還是支出哦
是同一個(gè)
您好!那就只能是我那個(gè)分錄了哦