同學(xué)您好, 沒有就可以不填寫。
老師,企業(yè)所得稅季度申報,資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細表必須填寫嗎? 如果沒有加速折舊呢?
所得稅季度報中,本年沒有加速折舊的固定資產(chǎn),用填 資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細表么?
您好,請問老師 企業(yè)所得稅資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細表 如果沒有固定資產(chǎn)加速折舊是不是就不用填
什么時候填所得稅季度申報表A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細表?
老師,季報中資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細表,如果我公司固定資產(chǎn)不加速折舊,用不用填這張表了
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?