同學(xué)你好 視同銷售 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅房產(chǎn)稅
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結(jié)算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應(yīng)商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應(yīng)商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個賬務(wù)怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預(yù)收許可證還得一個月左右能出來)
老師們好,房產(chǎn)公司無錢,以房抵給建筑公司,建筑公司又抵給下家了,所以我們就用三方協(xié)議入賬,建筑公司賬務(wù)如何處理?涉及的稅有哪些?謝謝老師
老師!我們建筑公司欠工程公司50萬,工程公司欠建筑公司法人190萬,我們簽了三方協(xié)議,工程公司還有190萬的未收回的應(yīng)收賬款,我們抵賬給了建筑公司法人,但是這樣一來的話建筑公司還欠工程公司的50萬往來款未處理,工程公司賬戶異常不能走賬,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較合理
老師,我們是建筑公司,有個挖機給我們干活3萬元,這個司機在我們房產(chǎn)公司拿了個房子,款也沒付清,想用建筑公司的挖機費抵房款,應(yīng)該如何記賬?
老師好,我們是建筑公司,我們跟甲方以工程抵款協(xié)議換的車位,甲方給我們開了不動產(chǎn)車位增值稅專票,我們怎么做賬務(wù)處理?
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個稅以及印花稅,請問,申報個稅是申報哪個的個稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復(fù)啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過戶給總公司開發(fā)票的話是不是不能開專用發(fā)票,因為這個車輛的增值稅之前有抵扣過
老師你好,企業(yè)是糧食收購企業(yè),一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠
老師,以前報損的項目入了營業(yè)外稅前扣除,現(xiàn)在有收回款。是調(diào)整以前年度。調(diào)整納稅和財報?
老師你好,請問公司+農(nóng)業(yè)模式開具的免稅發(fā)票,下游可以抵扣嗎
投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個年檢怎么報啊
老師您好,建筑公司的賬務(wù)處理,能完整的寫一遍嗎?
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工