同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我們是房產(chǎn)開發(fā)有限公司,老板用房產(chǎn)資質(zhì)建一個賓館,老板自己給房產(chǎn)公司撥來10萬元,可是我們建立賓館在建筑公司在建,然后建筑公司給房產(chǎn)開來發(fā)票10萬元,我們把10萬元撥付給建筑公司,這筆分錄怎么記賬
我們是建筑公司,房地產(chǎn)公司是我們的甲方,我公司賬戶被凍結(jié),協(xié)議甲方給墊付材料費(fèi)150萬,發(fā)票抬頭是我們建筑公司,付款的是房地產(chǎn)即甲方,這個款項(xiàng)用來抵工程款,怎樣做賬
老師你好,我們是建筑行業(yè),甲方拿房抵我們的工程款,房子不是直接給公司,而是指定給了一個股東,該如何做賬處理?
老師,我們是建筑公司,我們在甲方包下來的項(xiàng)目又分包給個人一部分活,現(xiàn)在是我們給甲方開了發(fā)票 甲方?jīng)]錢給 想用房子抵欠我們的工程款,我們又不想這房子入到公司名下,想直接抵給哪個在我們公司包活干的個人 可以嗎??
老師,我們是建筑公司,做了工程,房地產(chǎn)商現(xiàn)在沒錢支付給我們,就拿商品房抵工程款,這個怎么做賬?
你好老師,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/流動負(fù)債 這個對嗎
老師您好,公司只交社保,工資還沒發(fā),分錄 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:銀行存款。第三步其他應(yīng)付個人部分沒有貸方,怎么平?的
老師,我問一下,17年購買的金稅盤280開的專票,怎么做賬呢,那會可以全額抵減增值稅,怎么做賬
老師好,公司25年3月份成立,資產(chǎn)負(fù)債表上庫存125萬,預(yù)付款300多萬,注冊資本300也交上了,其他應(yīng)付款-老板余額200多萬,感覺風(fēng)險很大,不知道從哪里下手處理,
老師 可以把交易性金融資產(chǎn) 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資的相關(guān)處置分錄 找到發(fā)我不 今年有變化 我有點(diǎn)混,解析下
老師,農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府糧食差價補(bǔ)貼可以直接沖減農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎
老師 個體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個體工商戶的名字 沒有問題吧
老師你好!稅務(wù)局預(yù)警通常都是哪些情況?
老師您好,請問A企業(yè)投資B公司,那么A公司本身的利潤分配部分去投資的話,公司需要先交分紅稅后才能投資其他企業(yè)嗎
土地款返還和獎勵屬于政府補(bǔ)助嘛
沒看懂,我是建筑公司,該如何記賬?
我以為咱們是房產(chǎn)公司。 借固定資產(chǎn)? 貸應(yīng)收賬款
建筑公司不是做工程施工嘛
作為建筑公司,他的成本計(jì)入工程施工。 借工程施工 貸:原材料等。 但是他的換來的房子是他的資產(chǎn),要計(jì)入固定資產(chǎn)