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稅控維護費280元當月支付當月稅款所屬期低減增值稅,是不是在支付的當月就做,借:應交稅費—增值稅(減免稅)280 貸:銀行存款280

2022-04-02 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-02 18:58

支付的時候借管理費用貸銀行存款。 抵扣的時候借應交稅費貸管理費用。

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 18:59

我是像老師說的那樣做的

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 18:59

可是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中其他非流動資產(chǎn)行次怎么出現(xiàn)一個280,我有些迷惑

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:00

您好。,您的分錄不對,您看一下我發(fā)的分錄是兩筆。

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:00

所以我就以為我這筆哪里出現(xiàn)問題了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:01

。你這筆寫錯了。購進寫一筆抵扣寫一筆 。把我寫的抄上就對了。

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:02

我是借管理費用貸銀行,同事做了一筆借應交稅費,借管理費紅字

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:02

后面回復這個處理是正確的。

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:05

我的意思就是我第一次就是正確方法處理的!可是我不知道資產(chǎn)負債表中其他非流動資產(chǎn)為啥出現(xiàn)一個280,造成了我的報表不平,所以我就以為是我的分錄要改成一筆直接抵稅

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:05

現(xiàn)在報表不平我不知道是什么原因了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:07

因為你第一問題問時發(fā)來那個抵扣的分錄是錯誤的。

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:08

報表不平查看期初平不平?余額表平不平? 差哪個金額?

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:09

老師我沒有在賬上做錯誤的那筆分錄,您還是沒有理解我說的內(nèi)容

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:10

我賬務上是做了兩步

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:10

報表不平查看期初平不平?余額表平不平? 差哪個金額?檢查一下這個。

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:11

一般是應交稅費是負數(shù)時 會填寫到其他非流動資產(chǎn)里,你不是軟件 做賬嗎 ?

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:12

就是多了一個280

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:13

報表是軟件 出的嗎??

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:13

是的話看下報表取數(shù)公式

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:14

那就對了,當期我預交增值稅大于當期我應交的增值稅,預交有留抵,而且280我也在當期做了抵減

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:15

你好 就是這回事,應交稅費是負數(shù)時 會填寫到其他非流動資產(chǎn)里

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:16

預交稅費抵減需要做賬務處理嗎

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快賬用戶9191 追問 2022-04-02 19:18

是不是不用做賬務處理,我把280放到次月抵減應該就OK了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:19

直接抵扣就可以,都交留抵

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支付的時候借管理費用貸銀行存款。 抵扣的時候借應交稅費貸管理費用。
2022-04-02
你好,同學的分錄正確,只是最后一步貸 管理費用 280 最好計入借方負數(shù)。
2022-03-06
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
你好同學 借:應交稅費-增值稅減免 280, 貸,管理費用280
2023-04-13
1、實際支付的金額ou 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用
2020-05-21
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