你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們之前給對(duì)方付了100萬(wàn),我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)票開(kāi)了了120萬(wàn),沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬(wàn),這筆20萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)了300萬(wàn)的票出去,業(yè)主要求我們一次性把票開(kāi)完,此月只完成了100萬(wàn)的量,假如300萬(wàn)的增值稅為30,借應(yīng)收賬款300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅30.還有180怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主按合同規(guī)定進(jìn)場(chǎng)預(yù)付30%的款項(xiàng)30萬(wàn)給我們,但是需要我們提前把全部的發(fā)票100萬(wàn)開(kāi)過(guò)去發(fā)票開(kāi)過(guò)去,我們?cè)趺醋鲑~呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主按合同規(guī)定進(jìn)場(chǎng)預(yù)付30%的款項(xiàng)30萬(wàn)給我們,但是需要我們提前把全部的發(fā)票100萬(wàn)開(kāi)過(guò)去發(fā)票開(kāi)過(guò)去,我們?cè)趺醋鲑~呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主付了我們30萬(wàn)的款,讓我們把全部票開(kāi)過(guò)去,開(kāi)了100萬(wàn)過(guò)去,我們做賬時(shí)候,借,銀行存款30萬(wàn),借應(yīng)收賬款70萬(wàn),貸,合同負(fù)債990099.01應(yīng)交稅費(fèi)9900.99可以嗎
老師就是現(xiàn)金流量表的收到其他與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么聯(lián)系?
客戶(hù)付款用個(gè)人賬戶(hù)付錢(qián)到我們公司 付德是他公司的費(fèi)用 那我們開(kāi)票可以直接開(kāi)給他公司嗎
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)要除去專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),不需要資質(zhì)吧
代發(fā)酒的分錄怎么寫(xiě)
老師,這張發(fā)票第一項(xiàng)第二項(xiàng),和第三項(xiàng)至第七項(xiàng)。這兩項(xiàng)內(nèi)容不一樣可以開(kāi)到一張發(fā)票上嗎?
各位老師,大家好,我是寧夏人,但是我想在蘇州注冊(cè)一個(gè)代賬公司,不知道可以嗎
老師,去年有二筆成本費(fèi)用我今年在賬上補(bǔ)提了,所以資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額相差的數(shù)字就是這個(gè)直接補(bǔ)做的數(shù)據(jù),就是問(wèn)下,去年所得稅已匯算了,這個(gè)在明年所得稅匯算清繳時(shí)要做調(diào)增吧
老師,對(duì)公轉(zhuǎn)給法人款備注往來(lái)款和備用金有什么不同
請(qǐng)問(wèn)一下因?yàn)榭缭录t沖發(fā)票,造成這個(gè)有有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這筆金額要怎樣做賬
那因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我們購(gòu)買(mǎi)了30萬(wàn)的材料,這個(gè)材料費(fèi)進(jìn)入什么科目呢?
借原材料貸銀行存款30萬(wàn) 借合同履約成本貸原材料。
是借工程施工_材料費(fèi)30萬(wàn),貸銀行存款30萬(wàn),還是借合同履約成本30萬(wàn),貸銀行存款,30萬(wàn)呢?
你是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬吧,如果是的話(huà),合同履約成本,如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,做到工程施工。
用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在里面增了個(gè)合同負(fù)債一級(jí)科目
你好工程施工用這個(gè)