你好。。如果是發(fā)生收入了,就正常確認(rèn)無(wú)票收入。
之前收客戶保證金現(xiàn)客戶用保證金抵租金 一、收客戶保證金的分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——XX保證金 二、保證金轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的分錄是: 借:其他就付款——XX保證金 貸:應(yīng)收賬款——XX客戶 資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平衡要如何做? 當(dāng)月的銀行流水單上沒(méi)有顯示收付
老師,我們公司收客戶管理費(fèi),20年1200元,給客戶開(kāi)的收據(jù),我收款的時(shí)候是做的借:銀行存款1200,貸:預(yù)收賬款-管理費(fèi)1200;我是小規(guī)模,按季度做無(wú)票收入怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn),我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬(wàn),但是客戶想跟銀行貸款120萬(wàn),于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬(wàn),我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬(wàn),但后續(xù)我們需要把多出的20萬(wàn)轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說(shuō)可以把這20萬(wàn)作為往來(lái)賬處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么做為往來(lái)賬處理的?
你好。我想問(wèn)一下,我們賣給客戶商品,用的是應(yīng)收賬款。這次借了客戶一部分錢,后面又還給客戶了。借錢以及換錢還用應(yīng)收賬款科目做分錄嗎?還是用其他應(yīng)付款做分錄?謝謝你咯
公賬收了客戶的款項(xiàng),但是客戶又不想要票了,我怎么處理?我收錢的時(shí)候做的分錄是借銀行;貸應(yīng)收-XX客戶
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
除了這種做無(wú)票收入的處理,還有沒(méi)有別的處理方式?
正規(guī)處理是這種。 不正規(guī)的在平臺(tái)上也不好說(shuō)。
沒(méi)有別的方法了?
你好??公賬收了客戶的款項(xiàng),但是客戶又不想要票了,我怎么處理 就是做無(wú)票收入??