您好同學(xué)嗯,正常上不允許的,因?yàn)楝F(xiàn)在要求開發(fā)票都要開明細(xì)。
老師請(qǐng)教一個(gè)問題:我們是深圳的公司,外地的供應(yīng)商給我們開的13個(gè)點(diǎn)的專票,開票信息上忘記把我們的電話寫上去了,這樣的票能用嗎,比較多,如果讓對(duì)方這個(gè)時(shí)候作廢的話,就沒有進(jìn)項(xiàng)票給我們了,如果不退回去打花擔(dān)心用不了, 深圳稅務(wù) 智能客服回答的說要要求全面信息,有的同行又說可以用,所以很不確定能不能用,想看老師的建議
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說這個(gè)特別麻煩,說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒有任何問題,但是我的會(huì)計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說的是正確的?
老師,因?yàn)榭蛻糌?cái)務(wù)系統(tǒng)的原因,我們賣出的產(chǎn)品型號(hào)比較多,對(duì)方系統(tǒng)里導(dǎo)入不了那么多型號(hào),現(xiàn)在要求我們開票的明細(xì)清單,合并到某些型號(hào)中,這樣的話,我們開的票和我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的產(chǎn)品明細(xì)清單會(huì)有些出入,請(qǐng)問有關(guān)系嗎?這種情況對(duì)方給我們寫個(gè)說明可以嗎?
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實(shí)不符,主要有以下幾點(diǎn)情況:1,開票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長(zhǎng),有可能七八個(gè)月,比如我們買的A原材料,當(dāng)月買進(jìn),當(dāng)月就出了,但是我們買A的時(shí)候,沒付款,對(duì)方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費(fèi),我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個(gè)小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
請(qǐng)問老師,對(duì)方工廠給我們開專票,不能開明細(xì),只能開一個(gè)總稱,比如說茶葉,有分紅茶,綠茶這些,但是綠茶又包括很多,毛尖啊普洱啊這些的,那我們給客戶開出去開的是明細(xì), 對(duì)方這樣給我們不開明細(xì)可以嗎
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
因?yàn)閷?duì)方是讓人代開的
他說只能開紅茶,開不了明細(xì)
有沒有什么辦法可以應(yīng)對(duì)呢
紅茶就是一個(gè)明細(xì)呀,茶葉就是一個(gè)大類,紅茶是一個(gè)明細(xì)。
紅茶下面還有明細(xì)的
哦,那開紅茶應(yīng)該也差不多了,一般就是在規(guī)格型號(hào)里面再添加那個(gè)紅茶的明細(xì)。
規(guī)格型號(hào)里面怎么添加明細(xì)呢?
我們給客戶開出去的話是要開明細(xì)的,他們 這樣開紅茶抵稅的時(shí)候也能抵嗎?
這個(gè)正常是可以抵的,你紅茶的話也應(yīng)該分什么什么紅茶吧。
是的,分的,就是因?yàn)檫@樣所以才拿不定主意
哦,那你要開明細(xì)了,我因?yàn)槲也惶@個(gè)茶葉,我以為紅茶就是明細(xì)呢。