進(jìn)項(xiàng)稅分配不對(duì),設(shè)勞務(wù)總額含稅X,材料含稅Y,1.x/y=1/9 2.x/1.03*0.03%2By/1.13*0.13=208,算出y和x,我不給你算了,你自己算一下
老師合同金額100萬(wàn),需要材料專(zhuān)票13個(gè)點(diǎn)占55%,勞務(wù)票專(zhuān)普隨便,占45%,增值稅負(fù)2%我怎么開(kāi)呢?要是勞務(wù)開(kāi)1%怎么開(kāi),開(kāi)3%怎么開(kāi)開(kāi)多少
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢(xún)別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢(qián),比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
,假如稅負(fù)是2.5,而開(kāi)收入票3500萬(wàn)是9個(gè)點(diǎn),那開(kāi)多少材料票(占90%)13%和勞務(wù)(占10%)3個(gè)點(diǎn),計(jì)出來(lái)是不是這個(gè)數(shù)呢?謝,
老師 我們建筑行業(yè)掛靠別人公司 比如他們開(kāi)票10萬(wàn)(9個(gè)點(diǎn)), 我們要提供13個(gè)點(diǎn)的材料進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn) 和3萬(wàn)的勞務(wù)普票給他們,另外他們還要扣我們10萬(wàn)不含稅金額2.5個(gè)點(diǎn)稅錢(qián),是不是相當(dāng)于這額外收的2.5個(gè)點(diǎn)稅錢(qián)是他們賺的掛靠費(fèi)?
老師,我們建筑行業(yè)掛靠別人公司 比如他們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)票100萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額82568,我們就得提供13個(gè)點(diǎn)的票大概71.7萬(wàn),和銷(xiāo)項(xiàng)等額的進(jìn)項(xiàng)稅額82586,還要提供30萬(wàn)的勞務(wù)票,最后還要扣我們2%企業(yè)所得稅和0.5%個(gè)稅,我想問(wèn)一下,后面的2.5個(gè)點(diǎn)是不是他們賺的我們的稅點(diǎn)???這樣算下來(lái)我們的稅負(fù)是多少個(gè)點(diǎn)?。抗芾碣M(fèi)除外
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣(mài)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)