同學(xué)你好 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用 視同銷(xiāo)售

3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)1日,購(gòu)進(jìn)食品原料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額 為500 000元,增值稅稅額為65 000元;向農(nóng)民收購(gòu)玉米用于生產(chǎn)糕點(diǎn),開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為40 000元,玉米已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),食品原料還未收到,款項(xiàng)已支付。 (2)3日,1日購(gòu)進(jìn)的食品原料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),并向運(yùn)輸公司(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)3 270元整,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)8日,銷(xiāo)售一批食品給華強(qiáng)超市,取得不含稅銷(xiāo)售收入800 000元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5 000元。 (4)20日,將自產(chǎn)的食品作為福利發(fā)給職工,該產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為500 000元(不含稅),生產(chǎn)成本為350 000元。 (5)22日,研發(fā)一種新產(chǎn)品,為了進(jìn)行市場(chǎng)推廣和宣傳,無(wú)償贈(zèng)送200份給消費(fèi)者品嘗,該食品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),生產(chǎn)成本為600元/份,成本利潤(rùn)率為10%。
自制產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶(hù),站在企業(yè)所得稅方面,需要世通銷(xiāo)售,但是我不理解,這到底屬于用于對(duì)外捐贈(zèng)還是屬于用于交際應(yīng)酬?假設(shè)我是洗發(fā)水生產(chǎn)商,還有一種情況如果我把洗發(fā)水總送給客戶(hù)嗎,是不是還有可能屬于是市場(chǎng)推廣和宣傳???那么這幾個(gè)到底怎么區(qū)分呢?不懂
請(qǐng)問(wèn)我們是食品生產(chǎn)企業(yè)、為打開(kāi)市場(chǎng)、把自產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶(hù)試吃、這筆費(fèi)用如何入賬嘞?
老師,我們老板支付了一筆17萬(wàn)的費(fèi)用給別人,開(kāi)了農(nóng)副產(chǎn)品的票,我們是自己有個(gè)食堂,每天都有很多客戶(hù)吃飯,我這筆費(fèi)用怎么入賬比較好,
老師,請(qǐng)問(wèn)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于開(kāi)拓市場(chǎng)或無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù),公計(jì)做賬直接記入銷(xiāo)售費(fèi)用,不作視為銷(xiāo)售這樣對(duì)不對(duì)?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)材料30塊錢(qián),對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶(hù)備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶(hù)繳納印花稅,那客戶(hù)問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?、增值稅如何計(jì)提?
同學(xué)你好 和你正常銷(xiāo)售一樣的