同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用 視同銷售
3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)1日,購進(jìn)食品原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額 為500 000元,增值稅稅額為65 000元;向農(nóng)民收購玉米用于生產(chǎn)糕點(diǎn),開具的農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價(jià)款為40 000元,玉米已經(jīng)驗(yàn)收入庫,食品原料還未收到,款項(xiàng)已支付。 (2)3日,1日購進(jìn)的食品原料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,并向運(yùn)輸公司(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)3 270元整,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)8日,銷售一批食品給華強(qiáng)超市,取得不含稅銷售收入800 000元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5 000元。 (4)20日,將自產(chǎn)的食品作為福利發(fā)給職工,該產(chǎn)品市場售價(jià)為500 000元(不含稅),生產(chǎn)成本為350 000元。 (5)22日,研發(fā)一種新產(chǎn)品,為了進(jìn)行市場推廣和宣傳,無償贈(zèng)送200份給消費(fèi)者品嘗,該食品無同類產(chǎn)品市場價(jià),生產(chǎn)成本為600元/份,成本利潤率為10%。
自制產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,站在企業(yè)所得稅方面,需要世通銷售,但是我不理解,這到底屬于用于對外捐贈(zèng)還是屬于用于交際應(yīng)酬?假設(shè)我是洗發(fā)水生產(chǎn)商,還有一種情況如果我把洗發(fā)水總送給客戶嗎,是不是還有可能屬于是市場推廣和宣傳???那么這幾個(gè)到底怎么區(qū)分呢?不懂
請問我們是食品生產(chǎn)企業(yè)、為打開市場、把自產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶試吃、這筆費(fèi)用如何入賬嘞?
老師,我們老板支付了一筆17萬的費(fèi)用給別人,開了農(nóng)副產(chǎn)品的票,我們是自己有個(gè)食堂,每天都有很多客戶吃飯,我這筆費(fèi)用怎么入賬比較好,
老師,請問公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于開拓市場或無償贈(zèng)送給客戶,公計(jì)做賬直接記入銷售費(fèi)用,不作視為銷售這樣對不對?
這道題(1)應(yīng)確認(rèn)收入的金額是哪個(gè)?看答案不太明白?確認(rèn)收入的金額是主營業(yè)務(wù)收入336.2?(商品分?jǐn)偟慕痤~)
請問老師申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額按照全年累計(jì)那個(gè)金額對吧,如果這一季度累計(jì)金額比上一季度的少,然后之前交過稅了,這種情況屬于多繳稅了嗎,該怎么處理呢
客戶問 看看今年成本超了沒?是什么意思?
老師,我們有一筆設(shè)備款,付了定金,付了第一筆分期付款,還有21期款未付,現(xiàn)在廠家問我們是否開票,可以開票嗎
發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有農(nóng)戶身份證號碼?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師,有時(shí)候我們開票和對方有差額,幾塊錢,幾十塊,入什么科目,二級科目寫什么呢
老師,一個(gè)合同可以分二張發(fā)票來開嗎
老師,我們用客戶的電,抵我們給客戶的加工費(fèi),但是客戶不開電費(fèi)發(fā)票給我們,扣7個(gè)點(diǎn)下來抵本月的電費(fèi)。 這分錄怎么做呀?
老師 計(jì)提和發(fā)放社保怎么做分錄的
我是出口制造企業(yè),現(xiàn)有一票貨物,原定于自主報(bào)關(guān)出口銷售,現(xiàn)改成通過國內(nèi)其他貿(mào)易公司銷售,需要重新報(bào)價(jià),在FOB價(jià)上加幾個(gè)點(diǎn)合適?
計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?、增值稅如何計(jì)提?
同學(xué)你好 和你正常銷售一樣的