你好 把?應(yīng)收賬款的余額錄入期初就可以 再盤一下還有其他也一起錄入,差額記未分配利潤?
剛?cè)胍粋€公司,之前沒有建賬。我來這公司后老板要求中途建賬。 期初銀行余額100000元 應(yīng)收賬款300000元 其他應(yīng)收款40000元 只有資產(chǎn)期初余額44萬。借貸不平衡。請問該怎么平。從貸方哪里填寫44萬
公司之前沒有做賬現(xiàn)在建賬只有應(yīng)收賬款的余額 應(yīng)該怎么錄期初呀
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補做,銀行期初余額又不一樣了
之前公司只有流水賬,沒有賬做現(xiàn)在建賬了,直接錄入期初余額了之前有員工欠公司款,現(xiàn)在歸還,但是沒有賬,如果補做,銀行期初余額又不一樣了
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
應(yīng)收余額在借方啊 那同樣的數(shù)直接錄入在未分配利潤貸方嗎
只錄一個應(yīng)收賬款的話 肯定試算不平衡的
你好?只錄一個應(yīng)收賬款的話 肯定試算不平衡的? 不平的差額記在未分配利潤 貸方
好的謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!