你好,這個(gè)資金是要??顚S玫膯??
老師您好,如甲乙丙三人分別出資200萬、100萬、100萬成立一個(gè)商貿(mào)公司,后公司以公司資金收回乙100萬股份,請(qǐng)教老師這個(gè)賬務(wù)咋處理。只做:借 實(shí)收資本-乙 100萬,貸 銀行存款 100萬元,那實(shí)收資本總額就不對(duì)啊
如甲乙丙三人分別出資200萬、100萬、100萬成立商貿(mào)公司,后公司用流動(dòng)資金收回股東乙100萬股份。請(qǐng)教陳老師,賬務(wù)咋做,如只做 借實(shí)收資本一乙股東100萬 貸銀行存款100萬 那實(shí)收資本總額少100萬。
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對(duì)?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負(fù)債100萬 2月補(bǔ)開發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請(qǐng)第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬
請(qǐng)問我公司與院樣合作研發(fā)項(xiàng)目,收到省科技廳的項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬,然后由我公司劃拔給院校66萬,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)怎么處理?收到時(shí)借銀行存款100萬貸遞延收益100萬,給院校時(shí)借研發(fā)費(fèi)用貸銀行存款,然后借遞延收益貸研發(fā)費(fèi)用,是這樣嗎?
老師你好請(qǐng)問建筑公司收到工程市級(jí)補(bǔ)資金如何做賬呢?100萬元,借:銀行存款100萬 貸預(yù)收賬款100萬
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
只是補(bǔ)助資金的話計(jì)入營業(yè)外收入就可以