借其他應(yīng)付款貸銀行存款分錄是這么做的嗎?

老師,如果暫收款項(xiàng)用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會(huì)計(jì)分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會(huì)計(jì)分錄2、本來應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個(gè)不用做預(yù)算會(huì)計(jì) 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會(huì)計(jì)分錄2就得做預(yù)算會(huì)計(jì)了,后期該怎樣處理呢?
錄資產(chǎn)卡片時(shí),有個(gè)購入對(duì)方科目,那我原來這個(gè)分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購入對(duì)方科目”是寫銀行存款嗎?
老師您好!期初建賬時(shí)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品的借方余額對(duì)應(yīng)的貸方分別是哪個(gè)科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對(duì)應(yīng)的借方是哪個(gè)科目
以前會(huì)計(jì)做的一筆其他應(yīng)付款余額錯(cuò)了,其他應(yīng)付款的對(duì)方科目都是銀行存款,但銀行存款的余額又是對(duì)的。暫時(shí)查不出原因,如果想只調(diào)對(duì)這個(gè)其他應(yīng)付科目的余額,其他的暫時(shí)不管,應(yīng)該怎么做?
對(duì)其他應(yīng)收款的貸方余額、其他應(yīng)付款的借方余額進(jìn)行核對(duì)、調(diào)整 老師這個(gè)要怎么調(diào)整 是轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里面嗎
我們公司是農(nóng)機(jī)銷售,免稅,現(xiàn)在偶爾賣配件,開普通發(fā)票,和進(jìn)貨專票抵扣,可以嗎?業(yè)務(wù)合規(guī)嗎?我們可以賣配件嗎?
請(qǐng)問老師,成本法,收到分紅,借 銀行存款 貸 投資收益 對(duì)吧。
@暖暖老師 我單位收到了一筆基金會(huì)的錢,會(huì)計(jì)分錄借基本戶銀行存款,貸捐贈(zèng)收入(不屬于財(cái)政撥款),”?,F(xiàn)在用這筆錢給老師發(fā)課后服務(wù)費(fèi),做賬時(shí)借:費(fèi)用,貸銀行存款(不想用費(fèi)用這個(gè)科目,主要是年底做決算想與財(cái)政撥款的費(fèi)用區(qū)分開,)科目應(yīng)該寫成啥
請(qǐng)問首次退稅申報(bào)核查資料需要準(zhǔn)備什么
老師,想問一下,一個(gè)公司能增值稅印花稅不享受小微企業(yè)政策,所得稅享受小微企業(yè)政策嗎?
2021年取得的發(fā)票原件丟失需要對(duì)方復(fù)印件加蓋發(fā)票章 ,取得對(duì)方發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票章的掃描件可以嗎?還是要復(fù)印件加蓋發(fā)票章的原件
購買幼兒園房產(chǎn)契稅60萬,印花稅0.5萬,銀行轉(zhuǎn)賬一筆轉(zhuǎn)的61.5萬,那么現(xiàn)金流量選擇項(xiàng)目?
請(qǐng)問老師我計(jì)提工資是:借:管理費(fèi)—工資27000 貸:應(yīng)付職工薪酬27000 發(fā)工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬27000 貸:其它應(yīng)收款1250 貸:銀行存款25750 工人到手的工資是25750,代扣個(gè)人所得稅1250,那我填寫個(gè)人所得稅的時(shí)候正常工資薪金所得數(shù)是填寫我計(jì)提的27000,還是25750,填寫哪個(gè)數(shù),我填寫了(基本收入和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))加起來正好是27000,收入合計(jì)也顯示是27000,請(qǐng)問這樣填寫對(duì)嗎
老師,您看我再電子稅局已經(jīng)勾選了一張發(fā)票,并且已經(jīng)確認(rèn),但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二進(jìn)項(xiàng)稅的金額沒有自動(dòng)帶過去,這怎么辦?
老師你好,回來的車,開的專票,可以一次性抵扣是嗎


是的,前幾年的賬,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,或者借其他應(yīng)付款貸銀行存款。對(duì)方科目都是銀行存款,這個(gè)其他應(yīng)付款數(shù)是錯(cuò)的,但是銀行存款最終的余額又是對(duì)的。
如果其他應(yīng)付款在借方有余額的話,那你看一下是不是之前支付的費(fèi)用成本
或者你看一下這個(gè)其他應(yīng)付款二級(jí)科目是誰。 是憑證他用的是哪一個(gè)?
就是其他應(yīng)付款某某公司這一個(gè)明細(xì)科目余額錯(cuò)的,確定是錯(cuò)的
如果要查的話,工作量很大,時(shí)間要很久,如果我只想就這個(gè)科目調(diào),其他的慢慢再查,不知道怎么調(diào)?想先調(diào)對(duì)這個(gè)科目再說
不用調(diào)整,掛著就可以的。