你好1. 印花稅是 補(bǔ)計(jì)提的; 繳納直接做 :借稅金及附加-印花稅貸銀行存款 2. 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交水利基金 貸銀行存款。 到時(shí)計(jì)提 :借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交水利基金

請問建筑業(yè),預(yù)交的印花稅和水利建設(shè)專項(xiàng)收入,應(yīng)該怎樣做分錄呢?首先借,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行。結(jié)轉(zhuǎn)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?
請問老師,建筑業(yè)一般人,在外地有預(yù)繳稅業(yè)務(wù),發(fā)生的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交印花稅 -預(yù)交企業(yè)所得稅 貸:其他應(yīng)付款-法人 結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加: 借:稅金及附加 貸:?? 印花稅和企業(yè)所得稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有預(yù)交的工會(huì)經(jīng)費(fèi),怎樣做分錄呢?
@郭老師 那請問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
計(jì)提 借:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 稅金及附加-地稅 2,111.69 貸:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 1,231.82 貸:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 351.95 貸:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 527.92 繳稅 借:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 1,231.82 借:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 351.95 借:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 527.92 貸:結(jié)轉(zhuǎn)稅金 銀行存款-招商銀行 2,111.69 退稅金額 501.63 143.32 214.99 這個(gè)是我做賬的分錄,我上個(gè)月報(bào)稅,不記得勾選六稅二費(fèi)那個(gè)選項(xiàng)報(bào)了稅,然后我去申請退稅,退回來這個(gè)金額怎樣做會(huì)計(jì)分錄好呢
老師,請問一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是什么。比如,借 銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,收到進(jìn)賬發(fā)票分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?交稅的分錄又是什么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個(gè)月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個(gè)煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個(gè)26.79要乘以個(gè)60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?



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老師,預(yù)繳的企業(yè) 所得稅是怎么做啊?付的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 ,是不是還用結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是不用?
你好;? ?直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 。 到時(shí)? ? 你月度的時(shí)候看你利潤在考慮計(jì)提哈? ?