 
                            根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    一般納稅人加工制造業(yè),進項大于銷項會計分錄怎么做?比如這月進原材料,借:原材料100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營業(yè)務收入 20應交稅費-應交增值稅(銷項)13 那接下去會計分錄怎么做?
老師,一般納稅人開票沒有進項,月末增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么轉(zhuǎn)?分錄是借,應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
一般納稅人,取得收入和購買材料,增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢 收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 買材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
1、購進, 借:原材料 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營業(yè)務收入 貸:應交稅費 -增值稅-銷項稅額 3、月末計算應納稅額=本月銷項合計-進項合計,分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 4、下月15日前交納,分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 最后不是還有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額嗎,怎么平呢
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務成本 416645.28 貸:應交稅費-應交增值稅 -進項稅額24998.72 應付賬款441644 2.借:應收賬款 374000 貸:主營業(yè)務收入 352830.19 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應收賬款 741326 貸:主營業(yè)務收入699364.15 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
 
                培訓機構(gòu)學生預交的學費,在沒開班進課前能算本月的收入嗎?
老師,海南的個體戶24年成立的,沒做稅務登記,可以不用開通稅務,不用報稅吧,沒流水
以前年度公司草料是免稅的,但開票寫成勞務,青貯飼料加工費稅點顯示是0。現(xiàn)在稅務局說要交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點,怎么處理。
老師,請問我司的臺灣的人員,她在臺灣交的社保,公司要給她報銷,有臺灣繳納的相應票據(jù),這邊要怎么做賬?在廈門這邊也有交社保。
老師,折舊計提完了的話,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬面價值是不是就是凈殘值?把車賣了的話,這個凈殘值怎么做賬的
中級怎么查成績麻煩老師告知下
最近是不是有個受益人備案。目前我還沒接到通知,一般這個是誰給通知,然后通知到誰啊
有一個彎總是繞著了,就是三人合伙的事,費用花了3萬,其中有一千已我墊付了,那怎么算呀
老師,為什么電商商家對于消費積分、淘金幣要開票給平臺?
我想問下,資源回收企業(yè),不涉及加工,拆解。沒有回收資質(zhì)也可以吧
我抵扣了,還要交稅
是先計算,需要交稅才交
應交稅費,增值稅應交進項稅額,和應交稅費,增值稅銷項稅額,都要轉(zhuǎn)入什么科目?
那些科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
交3元稅,直接就寫借,應交稅費 未交增值稅3 貸銀行存款3 ?
是的,就是那樣做的 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸:應交稅費-未交增值稅3 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅3 貸:銀行存款3
不是,那應交稅費,應交增值稅,銷項稅額,就永遠掛著?
還有,應交稅費,應交增值稅,進項稅額也掛著?
不用管其他科目,把稅交了就完事了哈,
我進項發(fā)票4月份認證的,就4月份做抵扣吧。實際抵扣是3月的
是的,就是那樣處理就行