你好同學(xué): 購買研發(fā)設(shè)備,是需要計入固定資產(chǎn)的。 結(jié)項后,如果研發(fā)設(shè)備不再使用,會進行處置【畢竟后續(xù)對企業(yè)沒用了,肯定考慮著賣了變成現(xiàn)金】。 結(jié)項后,并不處置【不處置,一般還會用,如果不能歸屬于具體項目】,將折舊計入管理費用——折舊費。
在20年12月進行調(diào)動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉(zhuǎn)一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(2020年當(dāng)中購進的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資 在總賬里直接提取數(shù)據(jù)調(diào)可以嗎?會影響之前的損益嗎?
在20年12月進行調(diào)動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉(zhuǎn)一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(2020年當(dāng)中購進的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是,我調(diào)一部分費用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費用等在利潤表中成了負數(shù),這樣調(diào)對嗎,我應(yīng)該怎么做
老師,您好,我有一個研發(fā)項目,專門為這個項目購進固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費用,剩下的折舊如何入賬呢?
您好老師,咨詢下購買研發(fā)設(shè)備需要入固定資產(chǎn)嗎,如果入固定資產(chǎn),從攤銷月開始到研發(fā)結(jié)束能攤進研發(fā)項目里的金額特別小,結(jié)項后的攤銷入什么科目呢,管理費用折舊費嗎
1、2日,購入一臺不需要安裝N生產(chǎn)設(shè)備,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明價款為800000元,增值稅稅額為104000元,款項尚未支付。以銀行存款支付N設(shè)備運輸費,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明運輸費為3000元,增值稅稅額為270元。N生產(chǎn)設(shè)備運達并支付使用,預(yù)計使用年限5年,直線法折舊,預(yù)計凈殘值3000元。(2)10日,企業(yè)自行開發(fā)一項行政部門管理用M非專利技術(shù)的研發(fā)活動結(jié)束,達到預(yù)定用途。其中,研究階段自本年1月1日開始至6月30日結(jié)束,共發(fā)生支出600000元,銀行存款支付,不符合資本化確認(rèn)條件,開發(fā)階段自本年7月1日開始至12月10日結(jié)束,共發(fā)生支出300000元,銀行存款支付,全部符合資本化確認(rèn)條件。企業(yè)預(yù)計M非轉(zhuǎn)利技術(shù)的受益年限為5年,殘值為零,采用直線法進行攤銷。要求1編制2日購入N生產(chǎn)設(shè)備會計分錄。2計算N生產(chǎn)設(shè)備每月折舊額并編制計提折舊分錄。3編制1月1日-6月30日研究階段發(fā)生研發(fā)支出的分錄及研究階段結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)支出分錄4編制7月1日-12月10日開發(fā)階段發(fā)生開發(fā)支出的分錄及開發(fā)階段結(jié)束形成無形資產(chǎn)的分錄5計算M非專利技術(shù)每月攤銷額,并編制攤銷分錄
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進項專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進行一項固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點一次性投入100萬元,無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報酬率指標(biāo)評價該方案是否可行。
老師,您好,請問公司通過集體申報給員工做個稅匯算,請問哪里可以看到集體申報啊,謝謝
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表,2025年2月申報2024年度全年的員工工資,當(dāng)時按實際工資月份進行申報,2025年3月又通知,2025年按季度申報,2025年3月申報2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報,但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實際發(fā)放金額少2萬元?,F(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因為業(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會為0分嗎
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費用可以在本年利潤表中填列嗎?
個體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個人發(fā)票,貨款
好的,謝謝老師
你好同學(xué): 加油,希望老師的解答對你有所幫助,給個五星好評喲~