主要就是交接一下手里的資料 發(fā)票 發(fā)票章等 網(wǎng)銀

會(huì)計(jì)交接都需要交接什么 如果之前會(huì)計(jì)不干了 沒(méi)有交接的話需要注意什么
請(qǐng)問(wèn)老師,中途會(huì)計(jì)交接需要怎么交接,對(duì)方要交接什么給我
請(qǐng)問(wèn)出納&會(huì)計(jì)需要交接的話,分別需要交接什么資料?
請(qǐng)問(wèn)批發(fā)零售商業(yè)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)外賬接手需要交接哪些材料?有需要特別注意的嗎?
會(huì)計(jì)交接都需要交接什么資料,詳細(xì)版
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣(mài)茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷(xiāo)售費(fèi)用,不用視同銷(xiāo)售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


會(huì)計(jì)需要移交賬冊(cè),賬簿之類(lèi)的,但出納需要打印日記賬賬簿去移交嗎?我們是軟件做賬的
對(duì)出納做的報(bào)表兒肯定有移交
日記賬也是軟件做的,我的意思是是否需要他像打印總賬/明細(xì)賬1樣打印出來(lái)裝訂移交
既然有軟件兒,就沒(méi)必要打印出來(lái)交接
交接后可能不用同一套軟件了,所以才要確認(rèn),需要交接些什么?尤其是幾乎所有東西都是在軟件上做得
那這種情況的話得把報(bào)表你打出來(lái)紙質(zhì)的
想確認(rèn)一下,總賬是1級(jí)科目?jī)?nèi)容對(duì)吧
是,肯定需要打印出來(lái)裝訂