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海華公司2019年5月20日向東方股份有限公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明的產(chǎn)品銷售收入為20000元,增值稅為2600。同日,海華公司收到東方股份有限公司開出并經(jīng)銀行承兌的不帶息商業(yè)匯票一張,其出票日為5月20日,期限為3個月,面值為22600元。3個月后,應(yīng)收票據(jù)到期,收回票款22600元并存入銀行。跪求會計分錄怎么計算

2022-03-31 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 09:39

你好 銷售的時候 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到票款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)?

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快賬用戶akxd 追問 2022-03-31 09:41

怎么計算還用算貼現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:47

你好 銷售的時候 借:應(yīng)收票據(jù)? 22600,貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2600 收到票款 借:銀行存款22600,貸:應(yīng)收票據(jù)??22600 這個題目所給信息,不涉及貼現(xiàn)啊?

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你好 銷售的時候 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到票款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)?
2022-03-31
你好,學(xué)員 借應(yīng)收票據(jù)22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2600
2022-02-10
借應(yīng)收票據(jù)116000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅16000
2022-01-03
您好 借 應(yīng)收票據(jù)22600 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2600
2022-04-11
同學(xué)你好,借應(yīng)收票據(jù) 75000?1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入75000 應(yīng)交稅費75000×0.13
2022-03-06
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