你好,對(duì)的是的,但是下一個(gè)月開(kāi)始,普通發(fā)票不管開(kāi)多少百,只要是3%的稅率,都是免增值稅的,開(kāi)免稅的稅率。
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn),是普票加專票?
老師好:小規(guī)模納稅人3月份普通發(fā)票季度不超45萬(wàn),加上專票超45萬(wàn),普通發(fā)票不用交稅。對(duì)嗎,只交專票的稅款
小規(guī)模納稅人 普票免稅 專票不免 相當(dāng)于就沒(méi)有季度45萬(wàn)的限制吧 季度超過(guò)了45也是普票免 專票不免嗎
小規(guī)模納稅人普票季度超過(guò)45萬(wàn),繳稅嗎?
小規(guī)模普票加專票一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn),需要交什么稅?
老師好,老板開(kāi)個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開(kāi)什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開(kāi)的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬(wàn)元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬(wàn)元,住宿費(fèi)24萬(wàn)元,門(mén)票費(fèi)21萬(wàn)元,簽證費(fèi)1.8萬(wàn)元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬(wàn)元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開(kāi)具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開(kāi)票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開(kāi)票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開(kāi)核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰(shuí)啊
計(jì)提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎?
好的,那1到3月份得這個(gè)45萬(wàn)是不含稅?
你好,這個(gè)是不含稅的銷售額是所有的。
老師,那小規(guī)模1到3月份如果普票加專票不含稅銷售額不超過(guò)45萬(wàn),那增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的稅額都不要交了么?
普通發(fā)票不需要繳納,專票需要交。
老師,如果小規(guī)模1到3月份普票加專票不含稅銷售額超過(guò)45萬(wàn),比如增值稅普通發(fā)票25萬(wàn)和增值稅專用發(fā)票30萬(wàn),那就按55萬(wàn)交增值稅?
是的是的,是這么做的。
老師,那小規(guī)模不管是否超過(guò)45萬(wàn),增值稅專用發(fā)票的稅額都是要交的哦?
是的是的,是這么理解的。