你好,單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供借款服務(wù),才需要視同銷售繳納增值稅。老板個(gè)人無(wú)償借款給公司,不需要視同銷售繳納增值稅
那個(gè)老師就是我們單位 就是幫助其他單位銷售商品 這個(gè)屬于委托代銷商品 是不是得視同銷售呢 就是我們單位呃幫對(duì)方賣貨 然后是然后收對(duì)方的相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)這一類的 然后這個(gè)我們?cè)趺唇o對(duì)方開票
老師,請(qǐng)問(wèn)股東無(wú)償借款給公司,無(wú)需繳納增值稅,這里的股東是個(gè)人股東還是公司股東也可以?如果我是一般納稅人,我有一個(gè)大股東和兩個(gè)小股東,分別都是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)這樣的股東借款是否也不需要視同銷售?那如果大股東通過(guò)因?yàn)榻杩钤傥匈J款給我們,是不是要是要還利息
個(gè)人無(wú)償提供資金,屬于貸款服務(wù)性質(zhì),而個(gè)人既不是“單位”又不是“個(gè)體工商戶”,則不屬于視同銷售服務(wù)的納稅人,不產(chǎn)生增值稅的納稅義務(wù)。但是我做題一個(gè)單位將自有資金借給甲單位使用,收取的貸款利息為什么交增值稅
老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)題目就是個(gè)人股東無(wú)償借款給單位,他就是不是視同銷售哦?如果是不是等于是借給其他單位,就是屬于視同銷售呢?
列各項(xiàng)中,應(yīng)視同銷售貨物或服務(wù),征收增值稅的是(?。?。 A.王某無(wú)償向其他單位轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)(用于非公益事業(yè)) B.某公司將外購(gòu)飲料用于職工福利 C.某建筑公司外購(gòu)水泥發(fā)生非正常損失 D.個(gè)人股東無(wú)償借款給單位 CD不視同銷售,屬于什么呀
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷,賬務(wù)處理具體怎么做?
實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達(dá)成率多少
2021年收到的專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方還能沖紅嗎?這對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問(wèn)一下 因?yàn)槲覀児镜墓e金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒(méi)有公司部分要交的話 我做賬的時(shí)候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個(gè)煮播帶貨服務(wù)費(fèi)是銷售額的20%,這個(gè)要這么能入賬?
傭金與推廣費(fèi)的區(qū)別是什么?在哪個(gè)行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個(gè)這樣的情況,就是報(bào)關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報(bào)關(guān)單填制時(shí),忘記把運(yùn)費(fèi)2200也加到貨值12000里了,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況開出口發(fā)票怎么辦?都說(shuō)以FOB確認(rèn)收入,但是這個(gè)我們?nèi)绻訤OB確認(rèn)收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認(rèn)收入,就又多了2200元,這個(gè)多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財(cái)務(wù)軟件還需要建立客戶往來(lái)款表格嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)添加開票員是怎么操作的?
鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)評(píng)級(jí)服務(wù)費(fèi),怎么寫分錄?
嗯嗯,這個(gè)是內(nèi)部的意思嗎?
老師??? ????老師
你好,你發(fā)的D選項(xiàng)這個(gè)是內(nèi)部的意思