你好,非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物支付的進(jìn)項(xiàng)稅額:?B、不允許抵扣
5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物支付的進(jìn)項(xiàng)稅額()。A、允許抵扣B、不允許抵扣C、進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出D、計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額
5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物支付的進(jìn)項(xiàng)稅額()。A、允許抵扣B、不允許抵扣C、進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出D、計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額
5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物支付的進(jìn)項(xiàng)稅額()。A、允許抵扣B、不允許抵扣C、進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出D、計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,用于出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是可以計(jì)入成本嗎
購(gòu)進(jìn)時(shí)原符合從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣條件并在購(gòu)入時(shí)價(jià)稅分流管理了,后因改變用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、非應(yīng)稅項(xiàng)目,或發(fā)生非常損失的應(yīng)作()處理。A進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出B待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額C銷(xiāo)項(xiàng)稅額D進(jìn)項(xiàng)稅額
以前幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅怎么能查到抵沒(méi)抵稅
老師,想問(wèn)下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問(wèn),發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對(duì)了
老師我們公司在過(guò)年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對(duì)嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對(duì)建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國(guó)際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤(rùn)反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢(xún)下,法人沒(méi)有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢(qián),但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢(qián)的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱(chēng)和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么